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[ 索引号 ] 11500238756225453N/2025-00001 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县发展改革委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 发布日期 ] 2025-02-17

巫溪县发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

巫溪县发展和改革委员会是巫溪县人民政府下设行政机构。其部门现行的主要职能职责为拟订实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹衔接。统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议,统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导,统筹提出国民经济和社会发展主要目标。监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,负责投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。推动实施创新驱动发展战略。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产业制度和要素市场化配置改革。承担粮食总量平衡和宏观调控工作、承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接市粮食安全县长责任制考核有关工作,承担巫溪县粮食安全行政首长责任制考核具体工作。指导协调和综合监督全县工程建设招标投标工作。负责统筹、协调国防动员工作。研究能源发展的重大问题、能源节约和新能源开发问题,组织开展节能考核、节能监察工作。

(二)单位构成。

巫溪县发展和改革委员会机关内设有办公室、发展规划科、行政审批科、固定资产投资科、农村经济发展科、社会事业发展科、工业交通能源科、收费价格管理科、公共资源交易监管科、粮食监督管理科、国防动员科10科1室,有行政编制20名,现有机关行政在职人员18人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1704.66万元,其中:一般公共预算拨款1704.66万元。收入较去年增加657.77万元,主要是本年度基本支出收入减少22.28万元,项目支出收入增加680.05万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1704.66万元,其中:一般公共服务支出495.21万元,社会保障和就业支出106.12万元,卫生健康支出24.01万元,农林水支出282.79,资源勘探工业信息等支出400.00万元,住房保障支出32.88万元粮油物资储备支出363.65万元。支出较去年增加657.77万元,主要是基本支出减少22.28万元,项目支出增加680.05万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1704.66万元,一般公共预算财政拨款支出1704.66万元,比2024年增加657.77万元。其中基本支出453.91万元,比2024年减少22.29万元,主要原因2025年进一步压减机关运行经费,日常公用经费由2024年2.1万元减少至2万元;二是2025年在职人员比2024年减少1人,减少基本支出费用基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1250.75万元,比2024年增加680.06万元,主要原因是增加结转2024年项目资金282.79万元,增加2025年重庆市现代生产性服务业专项资金400万元等,项目支出主要用于粮食储备管理维护、粮食监管工作、项目推进工作、信用建设、营商环境、国防动员、农村基础设施建设、产业发展、物价工作、乡村振兴四项创建等重点工作。

巫溪县发展和改革委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025“三公”经费预算12.6万元,比2024增加0.6万元。其中:公务接待费6.3万元,比2024增加0.8万元,主要原因是机构改革增加物资储备和大数据工作职能,相关工作开展增加公务接待预算;公务用车运行维护费6.3万元,比2024减少0.2万元,主要原因是继续落实“压减一般性支出,落实过紧日子”的精神,在预算中对公务用车经费实行持续压缩。2025年无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费62.58万元,比上年减少4.24万元,主要原因是本年比上年减少在职人员1人,同时本年度继续落实“压减一般性支出,落实过紧日子”的精神,压缩机关运行经费支出,人均预算减少日常公用经费0.1万元。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4.25万元:政府采购货物预算4.25万元;其中一般共预算拨款政府采购4.25万元:政府采购货物预算4.25万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1250.75万元。

4、国有资产占用使用情况。截止202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算无车辆购置辆预算安排

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况

(一)部门预算整体绩效目标编制情况2025年,我单位按要求开展部门预算整体绩效目标编制,整体绩效目标支出预算总量为1793.89万元。部门预算支出总量1793.89万元。确定了当年整体绩效目标,设定了完成全县经济运行执行情况报告≥4篇、跟踪对接2025年重大项目≥10次、完成全县2025年在建重点项目监督检查≥40次、单位运行执行率=100%、促进全县GDP增长≥3%、全县基础设施建设(定性指标)良好、服务群众满意度≥95%共7个三级绩效指标。

(二)县级重点专项资金绩效目标编制情况2025年本单位无县级重点专项资金预算。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人詹淑媛    联系方式023-51531056


附件下载:

附件:巫溪县发展和改革委员会2025年部门预算公开附表.xlsx

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