[ 索引号 ] | 11500238MB1674453W/2025-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县农业农村委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县种植业发展服务中心2025年部门预算情况说明
巫溪县种植业发展服务中心2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政、渔船、渔港监督管理工作。2.负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。指导农业行业安全生产工作。3.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。3.负责农业防灾减灾和农作物重大病虫害防治工作,实施农业保险制度,指导全县农业保险工作,组织、监督动植物防疫检疫工作,提出重大疫情防控措施建议并组织扑灭。承担巫溪县防治动物重大疫病指挥部办公室日常工作。4.指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。5.加强对全县乡村振兴促进工作的统筹协调、宏观指导和监督检查。扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,推动农村产权规范流转和交易,建设宜居宜业和美乡村,拓宽农民增收致富渠道,推动实现共同富裕,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。6.完成县农业农村委交办的其他工作。
(二)单位构成。
2024年6月机构改革后,将巫溪县种植业发展服务中心、巫溪县畜牧兽医管理服务中心、巫溪县农产品质量安全监管站、巫溪县水产技术推广站、巫溪县农能环保站、巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站、重庆市农业广播电视学校巫溪分校及原巫溪县乡村振兴所属事业单位巫溪县乡村建设服务中心合并调整为5个事业单位:巫溪县乡村建设服务中心,巫溪县种植业发展服务中心,巫溪县畜禽水产养殖服务中心,巫溪县农产品质量安全中心,巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。
2025年巫溪县种植业发展服务中心预算分包含5个事业单位:巫溪县乡村建设服务中心,巫溪县种植业发展服务中心,巫溪县畜禽水产养殖服务中心,巫溪县农产品质量安全中心,巫溪县徐家镇动物防疫监督检查消毒站。总编制84人。
二、部门收支总体情况(表六至表八)
(一)收入预算:2025年年初预算数2,048.46万元,其中:一般公共预算拨款2,048.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元0。收入较去年增加232.45万元,主要是2024年6月机构改革原巫溪县乡村振兴所属事业单位巫溪县乡村建设服务中心事业人员并入,经费拨款增加232.45万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2,048.46万元,其中:社会保障和就业支出531.37万元,卫生健康支出75.41万元,农林水支出 1,351.20万元,住房保障支出90.49万元。支出较去年增加232.45万元,主要是基本支出增加232.45万元。
三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)
2025年一般公共预算财政拨款收入2,048.46万元,一般公共预算财政拨款支出2,048.46万元,比2024年增加232.45万元。其中:基本支出2,048.46万元,比2024年增加232.45万元,主要原因是2024年6月机构改革原巫溪县乡村振兴所属事业单位巫溪县乡村建设服务中心事业人员并入等,主要用于保障事业在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
巫溪县种植业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明(表四)
2025年“三公”经费预算9万元,比2024年减少9万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费9万元,比2024年减少2万元,主要原因是响应中央八项规定,严格控制公务接待费支出;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少7万元,主要原因是公务用车运行维护费预算在了巫溪县农业农村委员会和巫溪县农业综合行政执法支队2025年部门预算中;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额12万元:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购12万元:政府采购货物预算12万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(表九)
3、绩效目标设置情况。本2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)
本单位没有编制2025年整体绩效目标,没有县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人及联系方式:李训德,电话023-51527054