[ 索引号 ] | 11500238MB15033045/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县水利局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
重庆市巫溪县水利局 2023年度决算公开说明
重庆市巫溪县水利局
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1、负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律、法规、规章及方针政策。研究提出全县水利规划和政策建议,起草水利行业政府规范性文件草案,组织编制地方性水利规划。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全县和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源认证和防洪认证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。
5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
6、指导水文工作。负责全县水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和巫溪水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施建设。指导河库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复,生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全县河(库)长制工作的组织协调及巫溪县河长办公室日常工作。
8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨流域的水工程建设及运行管理。组织拟订并协调落实水资源配置工程等水利工程建设、运行管理的有关政策措施,指导监督工程安全运行,组织工程验收有关工作。
9、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导水土保持建设项目的实施。按权限负责生产建设项目水土方案的审批及验收工作。负责水土保护设施补偿费征收工作。
10、负责农村水利工作。负责开展大中型灌排工程建设与改造工作。指导监督农村饮水安全工程建设管理工作,组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
11、负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的实施,负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理,负责三峡库区对口支援等工作。承担巫溪县三峡后续及大中型水库工作领导小组办公室日常工作。
12、负责组织涉水违法事件的查处,协调水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,负责水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
13、开展水利科技和外事工作。负责水利行业质量监督工作。组织并监督实施水利行业技术标准和规程规范,组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等有关涉外事务。
14、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制河库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
16、职能转变。巫溪县水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
17、与有关部门职责分工。关于防汛抗旱的职责分工。巫溪县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划并按防护标准组织实施;承担日常水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。巫溪县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,组织协调防汛抗旱应急救援工作;承担应对灾害指挥部工作,组织灾害应急处置工作,组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门水旱灾害等防治工作,会同县级有关部门建立统一的应急管理信息平台,建设监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情,开展多灾种和灾害综合监测预警,指导开展自然灾害风险评估。
(二)机构设置
根据巫溪委办发〔2019〕66 号文件规定,巫溪县水利局设6个内设机构:综合科、规划建设科、水利水电科、水资源科、生态建设科(巫溪县河长制办公室)、行政监督(行政审批科)。
根据《中共巫溪县委机构编制委员会关于调整巫溪县水利局所属事业单位机构编制事项的批复》巫溪委办发〔2020〕37号文件规定,我局所属事业单位7个巫溪县水行政执法大队(参照公务员管理事业单位)、巫溪县水利水电事务中心、巫溪县水利质量安全事务中心、巫溪县水旱灾害防御事务中心、巫溪县水资源与水土保持事务中心、巫溪县移民安置后扶事务中心、巫溪县水质监测中心。巫溪县水利局机关行政编制13名,实有11人。财政全额拨款事业编制66名(其中参照公务员管理事业编制3名),财政全额拨款实有56人。
我局所属事业单位7个:巫溪县水行政执法大队(参照公务员管理事业单位)、巫溪县水利水电事务中心、巫溪县水利质量安全事务中心、巫溪县水旱灾害防御事务中心、巫溪县水资源与水土保持事务中心、巫溪县移民安置后扶事务中心、巫溪县水质监测中心。我局所属7个事业单位会计核算并入水利局机关核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计9625.04万元,支出总计9625.04万元。收入较上年决算数减少717.53万元,下降7.18%,支出较上年决算数减少4207.01万元,下降30.41%,主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目减少,2023年年初结转和结余较上年年初结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计9273.24万元、年初结转和结余351.8万元,支出总计包括本年支出合计9625.04万元。
2.收入情况。2023年度收入合计9273.24万元,较上年决算数减少717.53万元,下降7.18%,主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目减少,其中:财政拨款收入9273.24万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余351.80万元。
3.支出情况。2023年度支出合计9625.04万元,较上年决算数减少4207.01万元,下降30.41%,主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目减少。其中:基本支出1725.23万元,占17.92%;项目支出7899.81万元,占82.08%;经营支出0万元。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少351.80万元,下降100.00%,主要原因是根据项目工程完工进度拨付2022年三峡后续工作项目工程款。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计9625.04万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少4538.81万元,下降32.05%。主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6278.50万元,较上年决算数减少2752.60万元,下降30.48%。主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目减少,较年初预算数增加4539.47万元,增长261.03%。主要原因是部分基础建设项目未纳入年初预算,年中追加2023年水利发展资金项目、2023年水利救灾资金项目、2023年涉农整合资金(衔接资金)水利项目。此外,年初财政拨款结转和结余351.80万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6278.50万元,较上年决算数减少5636.00万元,下降47.30%。主要原因是2023年度涉农整合资金(衔接资金)水利项目,较年初预算数增加4539.47万元,增长261.03%。主要原因是年中追加了2023年水利发展资金项目、2023年水利救灾资金项目、2023年涉农整合资金(衔接资金)水利项目。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出346.23万元,占5.51%,较年初预算数增加79.35万元,增长29.73%,主要原因是2023年增发2名死亡人员一次性抚恤金及补缴全体职工2014年10月至2016年12月职业年金。
(2)卫生健康支出61.94万元,占0.99%,较年初预算数无增减,基本持平。
(3)农林水支出5786.40万元,占92.16%,较年初预算数增加4460.12万元,增长336.29%,主要原因是部分基础建设项目未纳入年初预算,年中追加了项目资金,主要项目有:2023年水利发展资金项目、2023年水利救灾资金项目、2023年涉农整合资金(衔接资金)水利项目。
(4)住房保障支出83.93万元,占1.34%,较年初预算数无增减,基本持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1725.23万元。其中:人员经费1534.50万元,较上年决算数增加210.42万元,增长15.89%,主要原因是补缴全员职工2014年10月至2016年12月职业年金,2023年增发2名死亡人员一次性抚恤金,补发公务员清算工资 ,在职人员晋级增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费190.73万元,较上年决算数减少6.07万元,下降3.08%,主要原因是要进一步压减一般性支出,严格落实党政机关过紧日子的要求,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余351.80万元,年末结转结余0万元。本年收入2994.74万元,较上年决算数增加2035.07万元,增长212.06%,主要原因是2023年安排大中型水库移民后期扶持基金项目款增加。本年支出3346.54万元,较上年决算数增加1448.99万元,增长76.36%,主要原因是2023年安排大中型水库移民后期扶持基金项目款增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计32.29万元,较年初预算数减少15.91万元,下降33.01%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.79万元,下降5.25%,主要原因是一是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出境。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,本年度未购置公务车。
公务车运行维护费17.99万元,主要用于主要用于市内因公出行、县内安全生产检查、防汛抗旱应急检查、水库大坝安全隐患排查、河道执法、到水库河流流域采水样、水利定点扶贫及吉林对口支援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.61万元,下降39.22%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.78万元,下降9.00%,主要原因是2023年11月公车报废1台, 公务接待费14.30万元,主要用于项目业务洽谈、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.30万元,下降23.12%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.01万元,下降0.07%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,控制支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门无因公出国(境);公务用车购置0辆,年末公务车保有量为3辆;国内公务接待230批次1790人,其中:无国内外事接待;无国(境)外公务接待。2023年本部门人均接待费79.86元,车均购置费0万元,车均维护费6万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.04万元,较上年决算数减少0.22万元,下降6.75%,主要原因是因业务需要会议人次减少,相应费用支出减少。本年度培训费支出5.05万元,较上年决算数增加1.78万元,增长54.43%,主要原因是因业务的需要2023年安排三峡移民群众教育培训与就业扶持资金。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出190.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、会议费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年支出数减少6.07万元,下降3.08%,主要原因是要进一步压减一般性支出,严格落实党政机关过紧日子的要求。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,应急保障用车3辆。单价100万元(含)以上专用设备3台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额3735.62万元,其中:政府采购货物支出146.80万元、政府采购工程支出3513.82万元、政府采购服务支出75.00万元。授予中小企业合同金额3735.62万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3660.62万元,占政府采购支出总额的97.99 %。主要用于采购办公设备、巫溪县民主大堰中型灌区续建配套与节水改造项目、巫溪县花台乡花台村2023年度水库移民美丽家园市级示范项目等支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和81个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7899.81万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称: |
巫溪县水利局整体自评 |
项目编码: |
50023800023P000101 |
自评总分: |
99.99 |
|||||||||||||||
项目主管部门: |
060-巫溪县水利局 |
财政归口科室: |
008-农业科 |
部门联系人: |
杨相秀 |
联系电话: |
51522042 | |||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 |
114083225.7 |
109203422.2 |
109203400.3 |
|||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
114083225.7 |
109203422.2 |
109203400.3 |
99.99 |
10.00 |
9.99 | ||||||||||||||
一般公共预算 |
48343225.68 |
75563908.82 |
75563908.82 |
100 |
||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
一是加快推进十四五“一改三提”供水保障行动,确保不出现规模性、大时段缺水和水质不达标现象;二是压实安全生产责任,强化监管,严防水旱灾害,确保实现建设领域、洪涝旱灾零死亡目标;三是严格落实“河长制”,确保无重大水污染、水环境破坏事件发生;四是严管水资源,确保节水型社会创建成果持续巩固;五是加大水投入,确保基础设施明显改善提升。 |
一加快了推进十四五“一改三提”供水保障行动,确保不出现规模性、大时段缺水和水质不达标现象;二是压实安全生产责任,强化监管,严防水旱灾害,实现建设领域、洪涝旱灾零死亡目标;三是严格落实“河长制”,确保无重大水污染、水环境破坏事件发生;四是严管水资源,节水型社会创建成果持续巩固;五是加大水投入,基础设施明显改善提升。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
新增农业水价综合改革面积 |
万亩 |
≥ |
0.7 |
0.7 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |
公里 |
≥ |
4.1 |
4.1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
中型灌区节水配套改造面积 |
万亩 |
≥ |
2.08 |
2.08 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|||||||||||
山洪灾害防治保护人口数量 |
万人 |
≥ |
42.9 |
42.9 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|||||||||||
干部群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|||||||||||
2023年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
项目名称: |
巫溪县2023年大中型水库移民后扶项目天元乡宝坪村环境综合治理工程(巫溪水利发【2022】279号) |
项目编码: |
50023823T000003533231 |
自评总分: |
100.00 |
|||||||||||||||
项目主管部门: |
060-巫溪县水利局 |
财政归口科室: |
008-农业科 |
部门联系人: |
冉青明 |
联系电话: |
17723800278 | |||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
|||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1500000 |
1500000 |
1500000 |
100 |
10.00 |
10 | ||||||||||||||
一般公共预算 |
0 |
0 |
0 |
100 |
||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
居民点破损屋面整治11栋;修建4.5m宽泥结碎石产业路690m;修建路基挡墙1180.20m3,增设错车道13处,安装波形护栏4628m及警牌30块。 |
已完成居民点破损屋面整治11栋;修建4.5m宽泥结碎石产业路690m;修建路基挡墙1180.20m3,增设错车道13处,安装波形护栏4628m及警牌30块。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
居民点破损屋面整治数量 |
座(处) |
≥ |
11 |
11 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
项目受益村个数 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
项目建设完工后验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
2023年底项目完工率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
后期扶持项目受益移民人口 |
人 |
≥ |
17 |
17 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|||||||||||
已建工程项目良性运行比例 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|||||||||||
项目建成后移民乡镇移民满意率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:杨相秀023-51522042
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
6,278.50 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2,994.74 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
3,192.07 | |
九、卫生健康支出 |
61.94 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
6,287.11 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
83.93 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
9,273.24 |
本年支出合计 |
9,625.04 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
351.80 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
9,625.04 |
总计 |
9,625.04 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
9,273.24 |
9,273.24 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,192.07 |
3,192.07 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.58 |
307.58 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
69.66 |
69.66 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
44.01 |
44.01 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.94 |
108.94 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.97 |
84.97 |
||||||
20808 |
抚恤 |
38.65 |
38.65 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
38.65 |
38.65 |
||||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,845.84 |
2,845.84 |
||||||
2082201 |
移民补助 |
324.26 |
324.26 |
||||||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,521.58 |
2,521.58 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
61.94 |
61.94 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.94 |
61.94 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
48.61 |
48.61 |
||||||
213 |
农林水支出 |
5,935.31 |
5,935.31 |
||||||
21303 |
水利 |
4,632.95 |
4,632.95 |
||||||
2130301 |
行政运行 |
269.87 |
269.87 |
||||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
146.79 |
146.79 |
||||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,109.98 |
1,109.98 |
||||||
2130305 |
水利工程建设 |
967.05 |
967.05 |
||||||
2130312 |
水质监测 |
25.19 |
25.19 |
||||||
2130313 |
水文测报 |
149.40 |
149.40 |
||||||
2130314 |
防汛 |
52.47 |
52.47 |
||||||
2130315 |
抗旱 |
1,912.20 |
1,912.20 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,153.45 |
1,153.45 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,153.45 |
1,153.45 |
||||||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
94.19 |
94.19 |
||||||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
92.61 |
92.61 |
||||||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.58 |
1.58 |
||||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
54.72 |
54.72 |
||||||
2136902 |
三峡后续工作 |
54.72 |
54.72 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
9,625.04 |
1,725.23 |
7,899.81 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
3,192.07 |
346.23 |
2,845.84 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.58 |
307.58 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
69.66 |
69.66 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
44.01 |
44.01 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.94 |
108.94 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.97 |
84.97 |
||||
20808 |
抚恤 |
38.65 |
38.65 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
38.65 |
38.65 |
||||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,845.84 |
2,845.84 |
||||
2082201 |
移民补助 |
324.26 |
324.26 |
||||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,521.58 |
2,521.58 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
61.94 |
61.94 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.94 |
61.94 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
48.61 |
48.61 |
||||
213 |
农林水支出 |
6,287.11 |
1,233.13 |
5,053.98 |
|||
21303 |
水利 |
4,632.95 |
1,233.13 |
3,399.82 |
|||
2130301 |
行政运行 |
269.87 |
269.87 |
||||
2130302 |
一般行政管理事务 |
146.79 |
146.79 |
||||
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,109.98 |
963.26 |
146.72 |
|||
2130305 |
水利工程建设 |
967.05 |
967.05 |
||||
2130312 |
水质监测 |
25.19 |
25.19 |
||||
2130313 |
水文测报 |
149.40 |
149.40 |
||||
2130314 |
防汛 |
52.47 |
52.47 |
||||
2130315 |
抗旱 |
1,912.20 |
1,912.20 |
||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,153.45 |
1,153.45 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,153.45 |
1,153.45 |
||||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
94.19 |
94.19 |
||||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
92.61 |
92.61 |
||||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.58 |
1.58 |
||||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
406.52 |
406.52 |
||||
2136902 |
三峡后续工作 |
406.52 |
406.52 |
||||
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
6,278.50 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2,994.74 |
二、外交支出 |
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
3,192.07 |
346.23 |
2,845.84 |
|||
九、卫生健康支出 |
61.94 |
61.94 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
6,287.11 |
5,786.40 |
500.71 |
|||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
9,273.24 |
本年支出合计 |
9,625.04 |
6,278.50 |
3,346.54 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
351.80 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
351.80 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
9,625.04 |
总计 |
9,625.04 |
6,278.50 |
3,346.54 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
6,278.50 |
1,725.23 |
4,553.27 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
346.23 |
346.23 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
307.58 |
307.58 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
69.66 |
69.66 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
44.01 |
44.01 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
108.94 |
108.94 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
84.97 |
84.97 |
|
20808 |
抚恤 |
38.65 |
38.65 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
38.65 |
38.65 |
|
210 |
卫生健康支出 |
61.94 |
61.94 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61.94 |
61.94 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
13.34 |
13.34 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.61 |
48.61 |
|
213 |
农林水支出 |
5,786.40 |
1,233.13 |
4,553.27 |
21303 |
水利 |
4,632.95 |
1,233.13 |
3,399.82 |
2130301 |
行政运行 |
269.87 |
269.87 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
146.79 |
146.79 | |
2130304 |
水利行业业务管理 |
1,109.98 |
963.26 |
146.72 |
2130305 |
水利工程建设 |
967.05 |
967.05 | |
2130312 |
水质监测 |
25.19 |
25.19 | |
2130313 |
水文测报 |
149.40 |
149.40 | |
2130314 |
防汛 |
52.47 |
52.47 | |
2130315 |
抗旱 |
1,912.20 |
1,912.20 | |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,153.45 |
1,153.45 | |
2130504 |
农村基础设施建设 |
1,153.45 |
1,153.45 | |
221 |
住房保障支出 |
83.93 |
83.93 |
|
22102 |
住房改革支出 |
83.93 |
83.93 |
|
2210201 |
住房公积金 |
83.93 |
83.93 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,385.10 |
302 |
商品和服务支出 |
178.73 |
310 |
资本性支出 |
12.00 |
30101 |
基本工资 |
333.71 |
30201 |
办公费 |
5.61 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
70.71 |
30202 |
印刷费 |
3.99 |
31002 |
办公设备购置 |
12.00 |
30103 |
奖金 |
74.21 |
30203 |
咨询费 |
1.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30107 |
绩效工资 |
517.16 |
30205 |
水费 |
0.95 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
108.94 |
30206 |
电费 |
12.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
84.97 |
30207 |
邮电费 |
25.79 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
61.94 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
13.96 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.22 |
30211 |
差旅费 |
14.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
83.93 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
3.66 |
30213 |
维修(护)费 |
5.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
42.65 |
30214 |
租赁费 |
7.17 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
149.40 |
30215 |
会议费 |
2.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
0.05 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
32.75 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
110.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
4.02 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
5.96 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
8.16 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.49 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
30.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.26 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
1,534.50 |
公用经费合计 |
190.73 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
351.80 |
2,994.74 |
3,346.54 |
3,346.54 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,845.84 |
2,845.84 |
2,845.84 |
|||
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
2,845.84 |
2,845.84 |
2,845.84 |
|||
2082201 |
移民补助 |
324.26 |
324.26 |
324.26 |
|||
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
2,521.58 |
2,521.58 |
2,521.58 |
|||
213 |
农林水支出 |
351.80 |
148.91 |
500.71 |
500.71 |
||
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
94.19 |
94.19 |
94.19 |
|||
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
92.61 |
92.61 |
92.61 |
|||
2136702 |
解决移民遗留问题 |
1.58 |
1.58 |
1.58 |
|||
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
351.80 |
54.72 |
406.52 |
406.52 |
||
2136902 |
三峡后续工作 |
351.80 |
54.72 |
406.52 |
406.52 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市巫溪县水利局 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
190.73 |
(一)支出合计 |
32.29 |
32.29 |
(一)行政单位 |
190.73 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
17.99 |
17.99 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
3 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
17.99 |
17.99 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
14.30 |
14.30 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
14.30 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
3 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
3 | |
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
230 |
(一)政府采购支出合计 |
3,735.62 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
146.80 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
1,790 |
2.政府采购工程支出 |
3,513.82 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
75.00 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
3,735.62 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
3,660.62 | |
二、会议费 |
— |
3.04 |
||
三、培训费 |
— |
5.05 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。