[ 索引号 ] | 11500238MB17708917/2025-00040 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 卫生、计划生育、妇女儿童 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县卫生健康委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县妇幼保健院2025年部门预算情况说明
巫溪县妇幼保健2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
巫溪县妇幼保健院是由政府举办,不以营利为目的,具有公共卫生性质的公益性事业单位,职能职责:
1.开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、高危孕产妇管理与救治、新生儿危重症抢救和治疗等工作,承担全县妇幼保健业务的技术指导工作,接受基层医疗卫生单位的病人转诊治疗。
2.以群体保健工作为基础,面向基层、预防为主,为妇女儿童提供健康教育、预防保健和计划生育生殖健康服务等公共卫生服务。
3.完成县委县政府和上级卫生健康行政主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成。
从预算单位构成看,本单位属于一级预算单位,设置行政职能科室13个、临床科室12个、医技科室4个。
13个行政职能部门分别为:党委办公室(法制科、医患关系办公室、宣传科)、院办公室(应急办、健康教育科)、人事科、财务科(绩效管理办公室)、医务科(病案管理科、科技教育科、质量管理科)、护理部、妇幼健康管理科(公共卫生科)、总务科(保卫科)、采购管理科(设备管理科)、医保科、医院感染控制科、审计科、信息科。
12个临床科室分别为:孕产保健部、产科(盆底康复中心、临床营养科)、妇女保健部、妇科(计划生育科)、儿童保健部、儿科(急诊室、新生儿科)、儿童保健科(口腔科、耳鼻喉科、心理科)、中医科(康复医学科)、内科、普通外科、麻醉科(手术室)、健康服务中心。
4个医技科室分别为:医学影像科(医学超声科)、医学检验科(输血科)、药剂科、消毒供应中心。本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1312.44万元,其中:一般公共预算拨款1228.20万元,事业收入84.24万元。收入较去年减少688.19万元,主要是一般公共预算拨款增加46.23万元,事业收入减少734.42万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1312.44万元,其中:社会保障和就业支出251.36万元,卫生健康支出1005.64万元,住房保障支出55.45万元。支出较去年减少688.19万元,主要是基本支出增加66.86万元,项目支出减少755.05万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1228.20万元,一般公共预算财政拨款支出1228.20万元,比2024年增加46.23万元。其中:基本支出1132.63万元,比2024年增加66.86万元,主要原因是在职人员较上年增加1人及人员经费按照政策相关规定增加,主要用于保障51名在职人员工资福利及社会保险缴费,38名退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出95.57万元,比2024年减少20.63万元,主要原因是过紧日子压缩开支。
我院2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.00万元,财政未保障三公经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额84.24万元:政府采购货物预算34.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95.57万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,均属于应急保障车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
我院已完成部门预算整体绩效目标编制,金额1312.44万元。无县级重点专项资金绩效目标。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:沈雪辉 联系方式:023-51524989