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[ 索引号 ] 11500238MB167527XB/2025-00005 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 电子政务 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县住房城乡建委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-02-17 [ 发布日期 ] 2025-02-17

巫溪县城镇设施管理事务中心 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

根据巫溪委办发【20247号文件,原巫溪县市政设施管理所职能职责划入巫溪县城镇设施管理事务中心,巫溪县城镇设施管理事务中心核定编制10名,现有编制人数9名为公益一类事业单位。贯彻执行国家和地方关于市政基础设施、照明设施运行、维护、管理相关法律法规、规章和方针政策;承担城市道路照明、景观照明等照明设施、城市道路、桥梁、隧道等市政基础设施及附属设施、城镇排水和污水处理管理、排水设施(含雨水污水管网、污水处理厂)的建设、维护、管理、运行安全和应急处置等事务性工作;参与对城市道路、桥梁、隧道、照明、排水(雨水、污水)等市政基础设施及附属设施维护项目的质量监管和竣工验收工作。

(二)单位构成。巫溪县城镇设施管理事务中心(二级预算单位)

1. 市政设施管理办公室:承担城市道路、桥梁、隧道、照明(含道路照明、景观照明)等市政基础设施及附属设施建设、维护、管理等事务性工作。承担市政设施领域运行安全、应急处置、信访维稳、投诉举报工作。落实道路照明、景观照明节能降耗政策。

2. 排水设施管理办公室:承担城镇排水和污水处理管理、排水设施(含雨水污水管网、污水处理厂)建设运行维护管理、排水检测管理及相关数据统计上报、排水防涝等事务性工作,承担排水设施领域的运行安全、应急处置、信访维稳、投诉举报工作。协助做好城镇排水专业规划的编制。

二、部门收支总体情况(表六至表八)

(一)收入预算:2025年年初预算数752.77万元,其中:一般公共预算拨款752.77万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加52.50万元,主要是项目收入减少22.30万元,基本收入增加74.80万元

(二)支出预算:2025年年初预算数752.77万元,其中:社会保障和就业支出26.46万元,卫生健康支出6.60万元,城乡社区支出711.79万元,住房保障支出7.92万元。支出较去年增加52.50万元,主要是项目支出减少22.30万元,基本支出增加74.80万元

三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)

2025年一般公共预算财政拨款收入752.77万元,一般公共预算财政拨款支出752.77万元,比2024年增加52.50万元。其中基本支出224.77万元,比2024年增加74.80万元,主要原因是机构改革,原市政设施管理所人员与城镇设施管理事务中心合并,人数增加,随之基本支出增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出528万元,比2024年减少22.30万元,主要原因是市政设施维修维护项目支出减少,主要用于城乡社区事务支出,桥隧、道路、照明、排水等市政设施维护及城市空间外观美化等重点工作。

巫溪县城镇设施管理事务中心2025使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明(表四)

2025“三公”经费预算0.19万元,2024无变化。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.19万元,2024无变化;公务用车运行维护费0万元;公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(表九)

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款528万元。

4.国有资产占用使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)

1. 整体绩效目标设置情况:我单位属二级单位,整体绩效目标由上级单位(巫溪县住房与建设委员会)编制。

2. 重点专项资金绩效目标编制情况:我单位无重点专项项目,因此不涉及相关绩效编制。

3. 一般性项目绩效目标:项目名称:市政设施维修维护支出,项目金额:528万元,整体目标:配合住建委“实施城市空间美化行动”,桥梁应检必检,桥头连接顺适,结构坚固安全,照明设施设备完好,城市外观整洁美观,路面铺装坚实平整,道路行车舒适安全,照明设施完好率达到95%以上,道路设施完好率达到95%以上,达到重庆市城市综合管理工作考核方案等指标考核任务要求。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:巫溪县城镇设施管理事务中心2025年部门预算公开表

部门预算公开联系人:王正梅联系方式:电话:15978958874


文件下载:

巫溪县城镇设施管理事务中心2025年部门预算情况说明.doc
巫溪县城镇设施管理事务中心2025年部门预算公开表.xlsx

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