[ 索引号 ] | 11500238569942633R/2021-00010 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县柏杨街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处2019年度部门决算情况说明
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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
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[ 成文日期 ] | 2021-04-10 | [ 发布日期 ] | 2021-04-10 |
巫溪县人民政府柏杨街道办事处2019年度部门决算情况说明
巫溪县人民政府柏杨街道办事处
2019年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
围绕促进经济社会发展、加强社会管理、强化公共服务、推进基层民主四个方面履行职能,重点强化面向基层和群众的社会化管理和公共服务职能,着力解决城镇化发展过程中的各种问题,维护社会和谐稳定。根据现代化城市管理的要求,加强基础设施和环境建设,协助城市建设有限公司搞好马镇坝片区征地拆迁工作,社区建设工作,努力改善投资环境,发挥中心城镇的综合功能及辐射作用。
(二)机构设置
为进一步优化和完善机构设置,体现城市管理特点和社区服务需要,提高公共服务、公共管理、公共安全水平,确保街道办职能清晰、权责一致、运转协调、保障有力、依法高效,设“十办五中心(站、所)”。
(三)机构构成
党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室(挂物业管理办公室牌子)、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、人大办公室。
社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(四)机构改革情况
于2019年5月,全面完成街道机构设置。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1390.96万元,支出总计1390.96万元。收支较上年决算数增加330.02万元、增长31.11%。
2.收入情况。2019年度收入合计1390.96万元;其中:财政拨款收入1355.15万元,年初结转和结余35.8万元。财政拨款收入较上年决算数增加294.21万元,增长27.73%,主要原因是行政运行增加95.14万元,事业运行增加5.49万元,群众团体事务增加5.6万元,药品事务增加1.44万元,基层政权和社区建设增加13.44万元,抚恤增加83.43万元,临时救助增加23.81万元,医疗卫生和计划生育支出增加8.23万元,农林水支出增加30.21万元,住房改革支出增加3.66万元,其他支出增加20万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1371.09万元,较上年决算数增加345.95万元,增长33.75%,年末结转和结余19.87万元;其中:基本支出1085.49万元,占79.17%;项目支出285.6万元,占20.83%。主要原因是行政运行增加147.09万元,事业运行5.49万元,群众团体事务增加5.6万元,社会保障和就业支出增加135.86万元,农林水支出增加23.6万元,其他支出增加20万元。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余19.87万元,较上年决算数减少15.93万元,下降44.5%,主要原因是优抚调标上年结转已支付。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1355.15万元,年初财政拨款结转和结余35.80万元,本年收入合计1390.96万元;2019年度财政拨款支出1371.09万元,年末财政拨款结转和结余19.87万元,本年支出合计1390.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加330.02万元,增长31.11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1335.15万元,较上年决算数增加274.21万元,增长25.85%;较年初预算数增加414.28万元,增长44.99%。主要原因是增加社区办公经费、征迁工作电话费、差旅费定额补助、临时救助、优抚调标、水利工程和其他扶贫支出。此外,年初财政拨款结转和结余35.8万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1351.09万元,较上年决算数增加325.95万元,增长31.80%。主要原因是行政运行增加147.09万元,事业运行5.49万元,群众团体事务增加5.6万元,社会保障和就业支出增加135.86万元,农林水支出增加23.6万元,其他支出增加20万元。较年初预算数增加430.22万元,增长46.72%。主要原因是目标绩效奖(超额绩效)、健康休养费、城乡低保、临时救助、优抚对象、扶贫和水利工程建设未纳入预算,平时考核(绩效参考值)人均追加预算。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余19.87万元,较上年决算数减少15.93万元,下降44.5%,主要原因是优抚调标上年结转已支付。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出694.43万元,占51.4%,较年初预算数增加209.98万元,增长43.34%,主要原因是目标绩效奖(超额绩效)未纳入预算、平时考核(绩效参考值)人均追加预算。
(2)社会保障与就业支出553.76万元,占40.99%,较年初预算数增加187.69万元,增长51.27%,主要原因是健康休养费、城乡低保、临时救助未纳入年初预算。
(3)卫生健康支出38.32万元,占2.84%,较年初预算数增加7.23万元,增长23.26%,主要原因是优抚对象未纳入年初预算。
(4)农林水支出25.30万元,占1.87%,较年初预算数增加25.30万元,增长100%,主要原因是扶贫和水利工程建设未纳入年初预算。
(5)住房保障支出39.27万元,占2.91%,与年初预算持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1085.49万元。其中:人员经费888.53万元,较上年决算数增加108.30万元,增长13.88%,主要原因是工资福利支出增加102.52万元,对个人和家庭的补助增加5.77万元。人员经费用途主要有基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费196.96万元,较上年决算数增加107.14万元,增长119.28%,主要原因是办公费增加90.53万元,邮电费增加31.67万元,维修(护)费增加3.19万元,其他交通费用增加1.79万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出20万元。本年支出20万元,较上年决算数增加20万元,增长100%,主要原因是增加用于社会福利的彩票公益金支出20万元。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计9.69万元,较年初预算数减少6.31万元,下降60.56%;较上年支出数减少6.28万元,下降39.32%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度公务车运行维护费2.85万元,主要用于征地拆迁、日常业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、车辆清洗费、保险费等,费用支出较年初预算减少5.15万元,下降6.44%,主要原因是加强车辆管理,严控车辆费用支出。
公务接待费6.84万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的误餐支出,“四项创建”以及征迁安置等工作的加班误餐。费用支出较年初预算数增加1.34万元,增加24.36%,主要原因是征地拆迁、四项创建、脱贫攻坚工作加班误餐。较上年支出数减少1.15万元,下降14.4%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本单位公务车保有量为2辆;国内公务接待198批次1578人。2019年本部门人均接待费43.37元,车均维护费1.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出154.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加152.59万元,增长285.32%,主要原因是办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用增加较大。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.27万元,较上年决算数减少0.32万元,下降20.13%;一般公共预算财政拨款培训费支出1.83万元,较上年决算数减少0.46万元,下降20.1%,主要原因是按照上级精神,精简会议及培训。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,机要通信用车1辆、综合执法用车1辆。主要用于执勤执法。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.59万元,其中:政府采购货物支出21.48万元、政府采购服务支出19.10万元。授予中小企业合同金额21.48万元,占政府采购支出总额的52.92%,其中:授予小微企业合同金额18.12万元,占政府采购支出总额的44.64%。主要用于电脑、打印机等通用设备15.7124万元,家具用具2.41万元,其他货物3.36万元、电信服务19.104万元。
五、预算绩效管理情况说明
2019年,本单位未开展预算绩效管理工作。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈联系人:李红林
联系方式:023-51889992
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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