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巫溪县 凤凰镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500238745332261J/2024-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县凤凰镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-08 [ 发布日期 ] 2024-10-08

重庆市巫溪县凤凰镇人民政府2023年度部门决算公开情况说明

重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

巫溪县凤凰镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能职责具体包括:执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

巫溪县凤凰镇人民政府设置综合办事机构11个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫工作办公室。

巫溪县凤凰镇人民政府设置事业站所5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

单位年末编制:行政编制28人,行政工勤1人,事业编制14人。实有在岗人员43人,其中:行政机关28人,行政工勤1人,综合行政执法大队4人,文化1人,社保4人,农业3人,退役军人服务站2人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2121.55万元,支出总计2121.55万元。收入较上年决算数减少160.64万元,下降7.04%,支出较上年决算数减少173.60万元,下降7.56%。主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。

2.收入情况。2023年度收入合计2121.55万元,较上年决算数减少160.64万元,下降7.04%,主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。其中:财政拨款收入2121.55万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2121.55万元,较上年决算数减少173.60万元,下降7.56%,主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。其中:基本支出1178.71万元,占55.56%;项目支出942.84万元,占44.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年实行零结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2121.55万元,支出总计2121.55万元。与2022年相比,财政拨款收入减少160.64万元,下降7.04%;财政拨款支出减少173.60万元,下降7.56%。主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2116.48万元,较上年决算数减少165.71万元,下降7.26%。主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。较年初预算数增加650.23万元,增长44.35%。主要原因是年中追加财政拨款项目收入,包括但不限于:根据渝财农[2023]25号追加70万元,主要用于巫溪县凤凰镇木龙村2023年扶持新型农村集体经济项目;根据凤凰府文[2023]16号追加70万元,主要用于关于请求解决凤凰镇政府办公场所租赁等资金的请示项目;根据渝财农[2022]105号追加41.9万元,主要用于凤凰镇石龙村沃杆产业发展项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2116.48万元,较上年决算数减少178.67万元,下降7.78%。主要原因是2023年实行乡村振兴战略,其他各种项目有所减少导致收入减少,且2023年未使用项目资金财政全额收回。较年初预算数增加650.23万元,增长44.35%。主要原因是年中追加财政拨款项目支出,包括但不限于:根据渝财农[2023]25号追加70万元,主要用于巫溪县凤凰镇木龙村2023年扶持新型农村集体经济项目;根据凤凰府文[2023]16号追加70万元,主要用于关于请求解决凤凰镇政府办公场所租赁等资金的请示项目;根据渝财农[2022]105号追加41.9万元,主要用于凤凰镇石龙村沃杆产业发展项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是本年财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出839.76万元,占39.68%,较年初预算数增加34.04万元,增长4.22%,主要原因是在职人员工资调标支出增加,年中追加组织事务支出。

(2)社会保障与就业支出329.49万元,占15.57%,较年初预算数增加92.62万元,增长39.10%,主要原因是抚恤、社会福利、残疾人事业、最低生活保障及临时救助资金未纳入年初预算,年中追加。

(3)卫生健康支出40.80万元,占1.93%,较年初预算数无增减,主要原因是卫生健康支出为行政事业单位医疗保险,按年初预算拨款,年中不进行调整。

(4)节能环保支出34.62万元,占1.64%,较年初预算数增加34.62万元,增长100.00%,主要原因是项目年初未纳入预算,年中追加项目资金。

(5)农林水支出788.80万元,占37.27%,较年初预算数增加476.82万元,增长152.84%,主要原因是防灾救灾资金、农业生产发展资金等增加。

(6)住房保障支出70.89万元,占3.35%,较年初预算数无增减,主要原因是住房保障支出为职工住房公积金支出,按年初预算拨款,年中不进行调整。

(7)灾害防治及应急管理支出12.13万元,占0.57%,较年初预算数增加12.13万元,增长100.00%,主要原因是项目年初未纳入预算,年中追加项目资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1178.71万元。其中:人员经费1026.77万元,较上年决算数增加35.07万元,增长3.54%,主要原因是人员级别调整,导致人员经费调整;行政人员退休2人、新调入2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费151.94万元,较上年决算数减少7.03万元,下降4.42%,主要原因是人员变动及厉行节约,压减开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入5.07万元,较上年决算数增加5.07万元,增长100.00%,主要原因是凤凰镇养老服务资金(溪民发【2023】70号)项目纳入2023年度政府性基金预算。本年支出5.07万元,较上年决算数增加5.07万元,增长100.00%,主要原因是凤凰镇养老服务资金(溪民发【2023】70号)项目在2023年度政府性基金预算中列支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.75万元,较年初预算数无增减,主要原因是结合镇实际按照预算支出。较上年支出数减少0.05万元,下降0.23%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,规范公车使用,严格接待支出,公车运行维护成本及公务接待费较上年均有下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本部门2023年度未发生因公出国(境)。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是2023年度未发生因公出国(境)。与上年支出数相比,基本持平。

公务车购置费0.00万元,本部门2023年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是本部门2023年度未发生公务车购置费。与上年支出数相比,基本持平。

公务用车运行维护费8.00万元,主要用于镇内因公出行、各种业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是按照预算支出。较上年支出数无增减,主要原因是结合镇实际按照预算支出。

公务接待费13.75万元,主要用于接待相关部门检查指导工作等方面发生的费用支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是结合镇实际按照预算支出。较上年支出数减少0.05万元,下降0.36%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。国内公务接待138批次690人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费199.28元。人均接待费超标主要原因是:2023年我镇聘请三方公司核算决算数据,三方公司未及时与镇党政办公室核对国内公务接待批次与人数,导致数据有误;经与党政办公室和账务核实,我镇实际国内公务接待287批次3452人,实际2023年本单位人均接待费39.83元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出7.85万元,较上年决算数减少2.01万元,下降20.39%,主要原因是今年疫情防控等工作会议场次减少导致相关经费减少。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.80万元,下降100.00%,主要原因是今年事业单位人员继续教育培训和科室培训已集中在上年举行,今年不需要进行培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出117.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、会议开支、印刷费、水电费、邮电费等,其中办公费开支26.53万元,印刷费开支3.56万元,咨询费1.05万元,水电费7.25万元,邮电费1.78万元,物业管理费0.04万元,差旅费4.98万元,维修费3.03万元,租赁费2.0万元,会议费1.94万元,公务接待费13.75万元,劳务费1.64万元,工会经费1.85万元,福利费3.85万元,公务用车运行维护费8.0万元,其他交通费用31.99万元,其他商品和服务支出4.41万元。机关运行经费较上年支出数减少4.05万元,下降3.33%,主要原因是2023年预算在职人员较上年减少且机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我镇对部门56个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出942.84万元;从评价情况来看,项目总体完成情况良好,已按照既定目标保质保量完成。

部门整体绩效自评表:

2023年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县凤凰镇人民政府整体自评

项目编码:

50023800023P000118

自评总分:

99.87

项目主管部门:

502-巫溪县凤凰镇人民政府

财政归口科室:

010-基财科

部门联系人:

李维

联系电话:


资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

16,735,741.69

25,020,481.43

24,719,674.45

其中:财政拨款

16,735,741.69

25,020,481.43

24,719,674.45

98.79

10.00

9.87

一般公共预算

16,735,741.69

24,719,802.43

24,418,995.45

98.78

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障辖区内严重精神障碍患者乡镇以奖代补困难群众补助人数

19

19

0

100

10

10

精减退职老职工救助人数

3

3

0

100

10

10

全年预算支出率

%

90

90

0

100

10

10

预决算情况按时公开率

%

100

100

0

100

10

10

10个行政村,每村工作经费

元/年

20000

20000

0

100

10

10

1个社区工作经费

元/年

20000

20000

0

100

10

10

预算支出质量

%

95

95

0

100

10

10

乡镇人大代表工作经费发放

元/人年

1000

1000

0

100

10

10

工作任务按时完成率

%

90

90

0

100

10

10

受益对象满意度

%

90

90

0

100

10

10

二级项目公开绩效自评表:

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:

巫溪县凤凰镇2023年度非全日制公益性岗位补助(溪人社发【2022】89号)

项目编码:

50023823T000003726914

自评总分:

100.00

项目主管部门:

502-巫溪县凤凰镇人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

王运平

联系电话:

18223646891

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

714,000.00

714,000.00

其中:财政拨款

0.00

714,000.00

714,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

714,000.00

714,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过开发乡村公益性岗位137个,为脱贫人口提供就业岗位137个,保障137名脱贫人口稳定就业,获得月工资收入500元。

通过开发乡村公益性岗位137个,为脱贫人口提供就业岗位137个,保障137名脱贫人口稳定就业,获得月工资收入500元。

完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

享受公益性岗位补贴人数

137

137

0

100

15

15

公益性岗位补贴发放准确率

%

100

100

0

100

15

15

补贴资金在规定时间内支付到位率

%

100

100

0

100

10

10

公益性岗位补贴

万元

71.4

71.4

0

100

10

10

获得月工资收入

500

500

0

100

10

10

受益脱贫人口

137

137

0

100

10

10

项目可持续年限

1

1

0

100

10

10

受益群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

(二)单位绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:张伯香 023-51631008


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,116.48

一、一般公共服务支出

839.76

二、政府性基金预算财政拨款收入

5.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

329.49

九、卫生健康支出

40.80

十、节能环保支出

34.62

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

788.80

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

12.13

二十三、其他支出

5.07

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,121.55

本年支出合计

2,121.55

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,121.55

总计

2,121.55

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,121.55

2,121.55

201

一般公共服务支出

839.76

839.76

20101

人大事务

6.00

6.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

826.06

826.06

2010301

行政运行

584.93

584.93

2010350

事业运行

241.14

241.14

20129

群众团体事务

7.70

7.70

2012999

其他群众团体事务支出

7.70

7.70

208

社会保障和就业支出

329.49

329.49

20802

民政管理事务

33.76

33.76

2080208

基层政权建设和社区治理

33.76

33.76

20805

行政事业单位养老支出

240.96

240.96

2080501

行政单位离退休

63.44

63.44

2080502

事业单位离退休

23.60

23.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.38

102.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.54

51.54

20808

抚恤

50.89

50.89

2080801

死亡抚恤

45.81

45.81

2080802

伤残抚恤

0.44

0.44

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.64

4.64

20825

其他生活救助

0.48

0.48

2082502

其他农村生活救助

0.48

0.48

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

210

卫生健康支出

40.80

40.80

21011

行政事业单位医疗

40.80

40.80

2101101

行政单位医疗

28.95

28.95

2101102

事业单位医疗

11.85

11.85

211

节能环保支出

34.62

34.62

21105

天然林保护

34.62

34.62

2110501

森林管护

34.62

34.62

213

农林水支出

788.80

788.80

21301

农业农村

41.84

41.84

2130108

病虫害控制

15.00

15.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

26.84

26.84

21303

水利

38.78

38.78

2130315

抗旱

38.78

38.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

410.53

410.53

2130504

农村基础设施建设

66.36

66.36

2130505

生产发展

217.10

217.10

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

127.07

127.07

21307

农村综合改革

297.65

297.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.65

297.65

221

住房保障支出

70.89

70.89

22102

住房改革支出

70.89

70.89

2210201

住房公积金

70.89

70.89

224

灾害防治及应急管理支出

12.13

12.13

22401

应急管理事务

12.13

12.13

2240199

其他应急管理支出

12.13

12.13

229

其他支出

5.07

5.07

22960

彩票公益金安排的支出

5.07

5.07

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.07

5.07

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,121.55

1,178.71

942.84

201

一般公共服务支出

839.76

826.06

13.70

20101

人大事务

6.00

6.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

826.06

826.06

2010301

行政运行

584.93

584.93

2010350

事业运行

241.14

241.14

20129

群众团体事务

7.70

7.70

2012999

其他群众团体事务支出

7.70

7.70

208

社会保障和就业支出

329.49

240.96

88.52

20802

民政管理事务

33.76

33.76

2080208

基层政权建设和社区治理

33.76

33.76

20805

行政事业单位养老支出

240.96

240.96

2080501

行政单位离退休

63.44

63.44

2080502

事业单位离退休

23.60

23.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.38

102.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.54

51.54

20808

抚恤

50.89

50.89

2080801

死亡抚恤

45.81

45.81

2080802

伤残抚恤

0.44

0.44

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.64

4.64

20825

其他生活救助

0.48

0.48

2082502

其他农村生活救助

0.48

0.48

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

210

卫生健康支出

40.80

40.80

21011

行政事业单位医疗

40.80

40.80

2101101

行政单位医疗

28.95

28.95

2101102

事业单位医疗

11.85

11.85

211

节能环保支出

34.62

34.62

21105

天然林保护

34.62

34.62

2110501

森林管护

34.62

34.62

213

农林水支出

788.80

788.80

21301

农业农村

41.84

41.84

2130108

病虫害控制

15.00

15.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

26.84

26.84

21303

水利

38.78

38.78

2130315

抗旱

38.78

38.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

410.53

410.53

2130504

农村基础设施建设

66.36

66.36

2130505

生产发展

217.10

217.10

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

127.07

127.07

21307

农村综合改革

297.65

297.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.65

297.65

221

住房保障支出

70.89

70.89

22102

住房改革支出

70.89

70.89

2210201

住房公积金

70.89

70.89

224

灾害防治及应急管理支出

12.13

12.13

22401

应急管理事务

12.13

12.13

2240199

其他应急管理支出

12.13

12.13

229

其他支出

5.07

5.07

22960

彩票公益金安排的支出

5.07

5.07

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.07

5.07

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,116.48

一、一般公共服务支出

839.76

839.76

二、政府性基金预算财政拨款

5.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

329.49

329.49

九、卫生健康支出

40.80

40.80

十、节能环保支出

34.62

34.62

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

788.80

788.80

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

70.89

70.89

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

12.13

12.13

二十三、其他支出

5.07

5.07

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,121.55

本年支出合计

2,121.55

2,116.48

5.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,121.55

总计

2,121.55

2,116.48

5.07

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,116.48

1,178.71

937.77

201

一般公共服务支出

839.76

826.06

13.70

20101

人大事务

6.00

6.00

2010108

代表工作

6.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

826.06

826.06

2010301

行政运行

584.93

584.93

2010350

事业运行

241.14

241.14

20129

群众团体事务

7.70

7.70

2012999

其他群众团体事务支出

7.70

7.70

208

社会保障和就业支出

329.49

240.96

88.52

20802

民政管理事务

33.76

33.76

2080208

基层政权建设和社区治理

33.76

33.76

20805

行政事业单位养老支出

240.96

240.96

2080501

行政单位离退休

63.44

63.44

2080502

事业单位离退休

23.60

23.60

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.38

102.38

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

51.54

51.54

20808

抚恤

50.89

50.89

2080801

死亡抚恤

45.81

45.81

2080802

伤残抚恤

0.44

0.44

2080803

在乡复员、退伍军人生活补助

4.64

4.64

20825

其他生活救助

0.48

0.48

2082502

其他农村生活救助

0.48

0.48

20899

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

2089999

其他社会保障和就业支出

3.39

3.39

210

卫生健康支出

40.80

40.80

21011

行政事业单位医疗

40.80

40.80

2101101

行政单位医疗

28.95

28.95

2101102

事业单位医疗

11.85

11.85

211

节能环保支出

34.62

34.62

21105

天然林保护

34.62

34.62

2110501

森林管护

34.62

34.62

213

农林水支出

788.80

788.80

21301

农业农村

41.84

41.84

2130108

病虫害控制

15.00

15.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

26.84

26.84

21303

水利

38.78

38.78

2130315

抗旱

38.78

38.78

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

410.53

410.53

2130504

农村基础设施建设

66.36

66.36

2130505

生产发展

217.10

217.10

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

127.07

127.07

21307

农村综合改革

297.65

297.65

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

297.65

297.65

221

住房保障支出

70.89

70.89

22102

住房改革支出

70.89

70.89

2210201

住房公积金

70.89

70.89

224

灾害防治及应急管理支出

12.13

12.13

22401

应急管理事务

12.13

12.13

2240199

其他应急管理支出

12.13

12.13

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开06表


单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

940.33

302

商品和服务支出

151.94

310

资本性支出


30101

基本工资

226.35

30201

办公费

43.76

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

134.28

30202

印刷费

7.16

31002

办公设备购置


30103

奖金

156.40

30203

咨询费

1.05

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

120.61

30205

水费

0.99

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

125.70

30206

电费

11.07

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

51.54

30207

邮电费

4.04

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

42.31

30208

取暖费

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.04

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

2.53

30211

差旅费

5.49

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

80.60

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

30213

维修(护)费

4.30

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

2.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

86.44

30215

会议费

1.94

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置


30302

退休费

85.17

30217

公务接待费

13.75

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助


30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入


30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

30226

劳务费

2.77

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.27

30227

委托业务费

31205

利息补贴


30308

助学金

30228

工会经费

2.59

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

30229

福利费

5.40

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

32.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与


30299

其他商品和服务支出

5.61

39910

资本性赠与


307

债务利息及费用支出

39999

其他支出


30701

国内债务付息


30702

国外债务付息


30703

国内债务发行费用


30704

国外债务发行费用


人员经费合计

1,026.77

公用经费合计

151.94
















备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

5.07

5.07

5.07

229

其他支出

5.07

5.07

5.07

22960

彩票公益金安排的支出

5.07

5.07

5.07

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

5.07

5.07

5.07

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市巫溪县凤凰镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

117.66

(一)支出合计

21.75

21.75

(一)行政单位

117.66

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

13.75

13.75

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

13.75

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

138

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

690

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

7.85

三、培训费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



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