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巫溪县 红池坝镇人民政府

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[ 索引号 ] 11500238745336123U/2024-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县红池坝镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-08 [ 发布日期 ] 2024-10-08

重庆市巫溪县红池坝镇人民政府 2023年度决算公开说明

重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

红池坝镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全镇各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全镇经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

巫溪县红池坝镇人民政府设行政单位1个,事业单位5个。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位5个。本单位共有在职职工34人,其中行政编制20人,全额拨款事业编制14人。

巫溪县红池坝镇人民政府下设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、扶贫办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等办公室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3558.50万元,支出总计3558.50万元。收支较上年决算数增加276.91万元,增长8.44%,主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河提整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。

2.收入情况。2023年度收入合计3558.50万元,较上年决算数增加420.72万元,增长13.41%,主要原因是主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河堤整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。其中:财政拨款收入3558.50万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3558.50万元,较上年决算数增加276.91万元,增长8.44%,主要原因是主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河堤整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。其中:基本支出851.25万元,占23.92%;项目支出2707.25万元,占76.08%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,0,主要原因是财政实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3558.50万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加276.91万元,增长8.44%。主要原因是主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河堤整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3558.50万元,较上年决算数增加421.02万元,增长13.42%。主要原因是主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河堤整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。较年初预算数增加2321.86万元,增长187.76%。主要原因是2023年涉农整合资金投入增加,此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3558.50万元,较上年决算数增加277.21万元,增长8.45%。主要原因是主要原因是2023年乡村振兴项目增加,项目资金收入增加,主要包括巫溪县红池坝镇榆树村至中岗村苦草堂道路改扩建工程项目、中岗村秦家河坝、陈家河坝河堤整治项目、红池坝镇庭院经济试点项目等。较年初预算数增加2321.86万元,增长187.76%。主要原因是2023年涉农整合资金投入增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,0,主要原因是财政实行零结转。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出666.09万元,占18.72%,较年初预算数增加51.34万元,增长8.35%,主要原因是部分职工晋级工资上涨。

2)社会保障与就业支出364.10万元,占10.23%,较年初预算数增加168.99万元,增长86.61%,主要原因是公益性岗位、交通补贴、临时救助等支出导致支出增加。

3)卫生健康支出29.56万元,占0.83%,较年初预算数无增减,主要原因是卫健委社会定补、特殊家庭慰问等项目支出。

4)节能环保支出79.78万元,占2.24%,较年初预算数增加79.78万元,增长100.00%,主要原因是污水管网整治项目及河道清漂资金投入。

5)农林水支出2324.56万元,占65.32%,较年初预算数增加1978.58万元,增长571.88%,主要原因是年中追加农村基础设施建设资金、防灾救灾资金、驻乡镇支出、村级一事一议补助等项目支出。

6住房保障支出63.24万元,占1.78%,较年初预算数增加12.00万元,增长23.42%,主要原因是部分农户申报危房改造项目补助。

7灾害防治及应急管理支出31.18万元,占0.88%,较年初预算数增加31.18万元,增长100.00%,主要原因是年中追加灾害地方自然灾害补助资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出851.25万元。其中:人员经费735.24万元,较上年决算数增加3.03万元,增长0.41%,主要原因是新进职工2人,且部分职工职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他职工福利支出、抚恤金、生活补助等经费。公用经费116.01万元,较上年决算数增加1.23万元,增长1.07%,主要原因是新进职工2人。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费,公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计15.14万元,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照规定使用资金。较上年支出数减少0.12万元,下降0.79%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用未发生支出。

2023年度本部门公务车购置费未发生支出。

公务用车运行维护费8.00万元,主要用于安全饮水方面、民政工作检查方面、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及工作指导等出行、维修费、保险费、车辆燃料费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.04万元,增长0.50%,主要原因是公务车年代久远维修油耗成本增加。

公务接待费7.14万元,主要用于接待安全饮水、民政工作指导、妇联工作交流、文化工作、危旧房改造工作、环保督察、残联工作、经济工作、农房收储、脱贫攻坚期间各项检查及相关工作检查发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.16万元,下降2.19%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,压缩开支。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待108批次962人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费74.22元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出10.08万元,较上年决算数减少1.07万元,下降9.60%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,基层减负,压缩开支。本年度培训费支出0.00万元。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出114.03万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、公务用车运行维护费、办公设备维修维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数增加29.94万元,增长35.60%,主要原因是购置国庆电脑一批及新进职工2人等。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额129.45万元,其中:政府采购货物支出129.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额129.45元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额129.45万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购茶叶加工项目支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和68个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3558.50万元。


项目支出绩效自评表

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:钟大相      联系电话:023-51636133


收入支出决算总表

公开01表

公开部门:重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,558.50

一、一般公共服务支出

666.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

364.10

九、卫生健康支出

29.56

十、节能环保支出

79.78

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2,324.56

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

63.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

31.18

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,558.50

本年支出合计

3,558.50

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,558.50

总计

3,558.50

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,558.50

3,558.50

201

一般公共服务支出

666.09

666.09

20101

人大事务

5.67

5.67

2010108

代表工作

5.67

5.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

649.49

649.49

2010301

行政运行

388.69

388.69

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010350

事业运行

217.52

217.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.28

33.28

20129

群众团体事务

7.68

7.68

2012999

其他群众团体事务支出

7.68

7.68

20132

组织事务

3.25

3.25

2013202

一般行政管理事务

3.25

3.25

208

社会保障和就业支出

364.10

364.10

20802

民政管理事务

21.63

21.63

2080208

基层政权建设和社区治理

21.63

21.63

20805

行政事业单位养老支出

164.24

164.24

2080501

行政单位离退休

58.67

58.67

2080502

事业单位离退休

6.32

6.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.51

62.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.75

36.75

20808

抚恤

176.39

176.39

2080801

死亡抚恤

176.39

176.39

20825

其他生活救助

0.24

0.24

2082502

其他农村生活救助

0.24

0.24

20899

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

2089999

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

210

卫生健康支出

29.56

29.56

21011

行政事业单位医疗

29.56

29.56

2101101

行政单位医疗

19.14

19.14

2101102

事业单位医疗

10.43

10.43

211

节能环保支出

79.78

79.78

21105

天然林保护

79.78

79.78

2110501

森林管护

79.78

79.78

213

农林水支出

2,324.56

2,324.56

21301

农业农村

35.82

35.82

2130108

病虫害控制

27.50

27.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8.32

8.32

21303

水利

11.77

11.77

2130315

抗旱

11.77

11.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,967.36

1,967.36

2130504

农村基础设施建设

1,286.47

1,286.47

2130505

生产发展

426.57

426.57

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

254.32

254.32

21307

农村综合改革

309.61

309.61

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

309.61

309.61

221

住房保障支出

63.24

63.24

22101

保障性安居工程支出

12.00

12.00

2210105

农村危房改造

12.00

12.00

22102

住房改革支出

51.24

51.24

2210201

住房公积金

51.24

51.24

224

灾害防治及应急管理支出

31.18

31.18

22401

应急管理事务

14.65

14.65

2240199

其他应急管理支出

14.65

14.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,558.50

851.25

2,707.25

201

一般公共服务支出

666.09

606.21

59.88

20101

人大事务

5.67

5.67

2010108

代表工作

5.67

5.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

649.49

606.21

43.28

2010301

行政运行

388.69

388.69

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010350

事业运行

217.52

217.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.28

33.28

20129

群众团体事务

7.68

7.68

2012999

其他群众团体事务支出

7.68

7.68

20132

组织事务

3.25

3.25

2013202

一般行政管理事务

3.25

3.25

208

社会保障和就业支出

364.10

164.24

199.86

20802

民政管理事务

21.63

21.63

2080208

基层政权建设和社区治理

21.63

21.63

20805

行政事业单位养老支出

164.24

164.24

2080501

行政单位离退休

58.67

58.67

2080502

事业单位离退休

6.32

6.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.51

62.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.75

36.75

20808

抚恤

176.39

176.39

2080801

死亡抚恤

176.39

176.39

20825

其他生活救助

0.24

0.24

2082502

其他农村生活救助

0.24

0.24

20899

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

2089999

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

210

卫生健康支出

29.56

29.56

21011

行政事业单位医疗

29.56

29.56

2101101

行政单位医疗

19.14

19.14

2101102

事业单位医疗

10.43

10.43

211

节能环保支出

79.78

79.78

21105

天然林保护

79.78

79.78

2110501

森林管护

79.78

79.78

213

农林水支出

2,324.56

2,324.56

21301

农业农村

35.82

35.82

2130108

病虫害控制

27.50

27.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8.32

8.32

21303

水利

11.77

11.77

2130315

抗旱

11.77

11.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,967.36

1,967.36

2130504

农村基础设施建设

1,286.47

1,286.47

2130505

生产发展

426.57

426.57

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

254.32

254.32

21307

农村综合改革

309.61

309.61

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

309.61

309.61

221

住房保障支出

63.24

51.24

12.00

22101

保障性安居工程支出

12.00

12.00

2210105

农村危房改造

12.00

12.00

22102

住房改革支出

51.24

51.24

2210201

住房公积金

51.24

51.24

224

灾害防治及应急管理支出

31.18

31.18

22401

应急管理事务

14.65

14.65

2240199

其他应急管理支出

14.65

14.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,558.50

一、一般公共服务支出

666.09

666.09

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

364.10

364.10

九、卫生健康支出

29.56

29.56

十、节能环保支出

79.78

79.78

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

2,324.56

2,324.56

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

63.24

63.24

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

31.18

31.18

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,558.50

本年支出合计

3,558.50

3,558.50

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,558.50

总计

3,558.50

3,558.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,558.50

851.25

2,707.25

201

一般公共服务支出

666.09

606.21

59.88

20101

人大事务

5.67

5.67

2010108

代表工作

5.67

5.67

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

649.49

606.21

43.28

2010301

行政运行

388.69

388.69

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

2010350

事业运行

217.52

217.52

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.28

33.28

20129

群众团体事务

7.68

7.68

2012999

其他群众团体事务支出

7.68

7.68

20132

组织事务

3.25

3.25

2013202

一般行政管理事务

3.25

3.25

208

社会保障和就业支出

364.10

164.24

199.86

20802

民政管理事务

21.63

21.63

2080208

基层政权建设和社区治理

21.63

21.63

20805

行政事业单位养老支出

164.24

164.24

2080501

行政单位离退休

58.67

58.67

2080502

事业单位离退休

6.32

6.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.51

62.51

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

36.75

36.75

20808

抚恤

176.39

176.39

2080801

死亡抚恤

176.39

176.39

20825

其他生活救助

0.24

0.24

2082502

其他农村生活救助

0.24

0.24

20899

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

2089999

其他社会保障和就业支出

1.60

1.60

210

卫生健康支出

29.56

29.56

21011

行政事业单位医疗

29.56

29.56

2101101

行政单位医疗

19.14

19.14

2101102

事业单位医疗

10.43

10.43

211

节能环保支出

79.78

79.78

21105

天然林保护

79.78

79.78

2110501

森林管护

79.78

79.78

213

农林水支出

2,324.56

2,324.56

21301

农业农村

35.82

35.82

2130108

病虫害控制

27.50

27.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

8.32

8.32

21303

水利

11.77

11.77

2130315

抗旱

11.77

11.77

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,967.36

1,967.36

2130504

农村基础设施建设

1,286.47

1,286.47

2130505

生产发展

426.57

426.57

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

254.32

254.32

21307

农村综合改革

309.61

309.61

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

309.61

309.61

221

住房保障支出

63.24

51.24

12.00

22101

保障性安居工程支出

12.00

12.00

2210105

农村危房改造

12.00

12.00

22102

住房改革支出

51.24

51.24

2210201

住房公积金

51.24

51.24

224

灾害防治及应急管理支出

31.18

31.18

22401

应急管理事务

14.65

14.65

2240199

其他应急管理支出

14.65

14.65

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

16.53

16.53

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

671.29

302

商品和服务支出

115.31

310

资本性支出

0.70

30101

基本工资

156.45

30201

办公费

43.61

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

107.92

30202

印刷费

31002

办公设备购置

0.70

30103

奖金

106.37

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

119.00

30205

水费

0.98

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

62.51

30206

电费

11.12

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

36.75

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

29.56

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.50

30211

差旅费

8.00

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

51.24

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

63.95

30215

会议费

4.41

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

7.14

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

63.15

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.77

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

3.69

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

8.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.57

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

3.02

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

735.24

公用经费合计

116.01

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开部门: 重庆市巫溪县红池坝镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

114.03

(一)支出合计

15.14

15.14

(一)行政单位

114.03

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

8.00

8.00

五、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

8.00

8.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

7.14

7.14

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

7.14

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费

4.应急保障用车

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

108

(一)政府采购支出合计

129.45

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

129.45

6.国内公务接待人次(人)

962

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

129.45

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

129.45

二、会议费

10.08

三、培训费

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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