[ 索引号 ] | 115002387453337313/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县宁厂镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-08 | [ 发布日期 ] | 2024-10-08 |
巫溪县宁厂镇人民政府2024年部门决算情况说明
重庆市巫溪县宁厂镇人民政府2023年度决算
公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
主要职能:巫溪县宁厂镇人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全镇各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全镇经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作。帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责:一是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 二是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造,着力推进和谐村社区建设,重点打造具有自身特色的文化社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好社会帮困求助工作;进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。三是积极化解社会矛盾,确保全镇平安稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建工作,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌。
(二)机构设置。
本部门设11个办公室和服务机构。党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、扶贫办公室从预算单位构成看,纳入宁厂镇2023年度部门决算编报的单位共6个。其中:行政单位1个,事业单位5个,分别是:宁厂镇农业服务中心、宁厂镇劳动就业和社会保障服务所、宁厂镇文化服务中心、宁厂镇退役军人服务站、宁厂镇综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1864.40万元,支出总计1864.40万元。收支较上年决算数减少164.53万元,下降8.11%,主要原因是主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成,去年有一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设,已建设完成,今年没有该项,故相较于2022年度大幅减少。
2.收入情况。2023年度收入合计1864.40万元,较上年决算数减少162.50万元,下降8.02%,主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成,去年有 一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设,已建设完成,今年没有该项,故预算支出减少。其中:财政拨款收入1864.40万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1864.40万元,较上年决算数减少164.53万元,下降8.11%,主要原因是今年加快了项目资金的支付进度,单位领导对预算执行情况严格把关、加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,脱贫攻坚已完成,项目也已建设完成,故本年度项目投资预算减少。5万元,占55.01%;项目支出838.74万元,占44.99%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是加强资金支付进度管理,积极消化结转结余资金,提高资金兑付率,为有效衔接新的财政制度,做到财政资金零结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款收入1864.40万元,支出1864.40万元。与2022年相比,财政拨款收入减少162.50万元,支出减少164.53万元,下降8.11%。主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成,去年有 一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设,已建设完成,今年没有该项,故相较于2022年度大幅减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1808.05万元,较上年决算数减少218.85万元,下降10.80%。主要原因是主要原因是2023年度因脱贫攻坚完成,去年有 一村一品产业发展项目、以工代赈工程、开发村级公益性岗位99个项目建设,已建设完成,今年没有该项,故相较于2022年度大幅减少。较年初预算数增加575.05万元,增长46.64%。主要原因是财政下半年追加项目预算资金,故相较于年初预算大幅增加。
此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1808.05万元,较上年决算数减少220.88万元,下降10.89%。主要原因是主要原因是今年加快了项目资金的支付进度,单位领导对预算执行情况严格把关、加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,脱贫攻坚已完成,项目也已建设完成,故本年度项目投资预算减少。较年初预算数增加575.05万元,增长46.64%。主要原因是财政下半年追加项目预算资金,资金按项目序时进度支付,故本年度项目投资预算减少。
结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是加强资金支付进度管理,积极消化结转结余资金,提高资金兑付率,为有效衔接新的财政制度,做到财政资金零结余。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出775.19万元,占42.87%,较年初预算数增加64.52万元,增长9.08%,主要原因为人员增加,运行经费增加。
(2)科学技术支出4.12万元,占0.23%,较年初预算数增加4.12万元,增长100.00%,主要原因是2023年科学技术支出资金。
(3)社会保障与就业支出289.72万元,占16.02%,较年初预算数增加27.26万元,增长10.39%,主要原因是主要原因是临时救助资金支出27.26万元。
(4)卫生健康支出35.83万元,占1.98%,较年初预算数无增减,主要原因是主要原因是优抚对象医疗补助的没有变化,与年初预算基本持平。
(5)节能环保支出31.80万元,占1.76%,较年初预算数增加31.80万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算相关支出,年中才追加相关项目资金。
(6)农林水支出596.58万元,占33.00%,较年初预算数增加432.65万元,增长263.92%,主要原因是主要原因是年中新增指标公益性岗位补助45.2万元、乡村文明积分兑换项目资金18万元、跨区域交通补助7.14万元、2022年产业发展项目50万元、农村卫生厕所改造项目39.5万元、烟草产业发展烤能建设项目14.64万元、2023年产业发展项目258.17万元。
(7)住房保障支出64.62万元,占3.57%,较年初预算数增加4.50万元,增长7.49%,主要原因是主要原因是2022年农村危房改造资金支出增加4.50万元。
(8)灾害防治及应急管理支出10.20万元,占0.56%,较年初预算数增加10.20万元,增长100.00%,主要原因是年初未预算相关支出,年中才追加相关项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2023年度一般公共财政拨款基本支出1025.65万元。其中:人员经费894.92万元,较上年决算数增加65.95万元,增长7.96%,主要原因是主要原因是本年度新招录人员、工资调标增加、绩效考核增加。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。人员经费用途主要包括。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、职工保险、生活补助等方面的支出。公用经费130.73万元,较上年决算数减少2.36万元,下降1.77%,主要原因是按中央八项规定精神压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、通信费、差旅费、公务接待费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入56.34万元,较上年决算数增加56.34万元,增长100.00%,主要原因是本部门2022年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。本年支出56.34万元,较上年决算数增加56.34万元,增长100.00%,主要原因是2022年度无政府性基金预算,故无支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出共计7.91万元,较年初预算数无增减,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求严格控制“三公”经费全年支出较预算和上年决算均有下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.29万元,下降44.30%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,压缩“三公”经费支出。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2023年度未发生因公出国(境)费用支出。公务车购置费0.00万元,本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。公务车运行维护费5.91万元,主要用于辖区内因公出行、专项工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本。较上年支出数减少0.09万元,下降1.50%,主要原因是严格落实公车使用规定。公务接待费2.00万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少6.20万元,下降75.61%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求严格控制“三公”经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待103批次723人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费27.66元,车均购置费0万元,车均维护费2.96万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出7.10万元,较上年决算数增加3.50万元,增长97.22%,主要原因是党建工作任务重,村、镇干部培训会议增加,故费用增加。本年度培训费支出2.00万元,较上年决算数增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是经2023年党建工作任务重,组织村镇两级党务干部培训增加,培训班费增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2023年度本单位机关运行经费支出94.81万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年支出数减少5.91万元,下降5.87%,主要原因是本年度脱贫攻坚收官,各项会议、办公损耗减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2023年度本单位政府采购支出总额4.34万元,其中:政府采购货物支出4.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额4.34万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购办公用品如电脑、打印机、复印机、空调等电子产品的支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对24个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出782.4万元。
1.部门整体绩效目标自评表
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||||||||||
项目名称: |
巫溪县宁厂镇人民政府整体自评 |
项目编码: |
50023800022P000074 |
自评总分: |
98.00 |
||||||||||||||
项目主管部门: |
巫溪县宁厂镇人民政府整体自评 |
财政归口科室: |
基财科 |
部门联系人: |
陈光明 |
联系电话: |
023-51682016 | ||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
年度总金额 |
1233 |
1864.4 |
1864.4 |
||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
1233 |
1864.4 |
1864.4 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建工作,稳定和完善政府的各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成,抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督,加强预决算公开力度,负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、绿化环境等上级交办的其他各项工作任务,抓实疫情常态化防控,建设美丽乡村提高居民幸福指数。 |
贯彻执行上级的各项方针政策,抓好基层党建工作,稳定和完善政府的各项决策部署,加强农业基础设施建设,改善农业生产条件,确保各项工作目标任务圆满完成,抓好本乡镇的行政事业单位和村级财务实行统一管理、集中核算、全面监督,加强预决算公开力度,负责农村医疗合作管理、社会养老保险、卫生整治、绿化环境等上级交办的其他各项工作任务,抓实疫情常态化防控,建设美丽乡村提高居民幸福指数。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||||||||
乡村治理示范创建文明积分兑换项目数量 |
户 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||
新建失能弱能集中供养中心面积 |
平方米 |
≥ |
11843 |
11843 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
通村、组硬化路及护栏,验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
项目建设按计划及时竣工验收率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
改善人居环境 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
加强社会管理维护了社会的稳定情况 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||
完善社区及村级基础设施建设覆盖率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
干部及群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||
群众对政府工作满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.项目支出目标绩效自评表
2023年度二级项目绩效自评表 |
|||||||||||||
项目名称: |
巫溪县宁厂镇花栗村2022-2023年人居环境整治项目【2023】7号) |
项目编码: |
50023822T000002629586 |
自评总分: |
99.30 |
||||||||
项目主管部门: |
506-巫溪县宁厂镇人民政府 |
财政归口科室: |
010-基财科 |
部门联系人: |
陈炜 |
联系电话: |
023-51682016 |
||||||
资金情况 |
|||||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||
年度总金额 |
98.97 |
98.97 |
|||||||||||
其中:财政拨款 |
98.97 |
98.97 |
100 |
10.00 |
10 |
||||||||
绩效目标 |
|||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||
通过实施宁厂镇花粟村人居环境整治,改扩建入户路350米(宽1米-3.5米不等)、改造庭院约2000平方米,新建或整治排水沟、微田园改造60处、安装垃圾箱20个,改善交通和生产生活条件,增加旅游收入 。 |
通过实施宁厂镇花粟村人居环境整治,改扩建入户路350米(宽1米-3.5米不等)、改造庭院约2000平方米,新建或整治排水沟、微田园改造60处、安装垃圾箱20个,改善交通和生产生活条件,增加旅游收入 。 |
||||||||||||
绩效指标 |
|||||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||
实施改扩建入户路 |
米 |
= |
350 |
350 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
实施改造庭院 |
平方米 |
= |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
交通和生产生活条件 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
(二)部门绩效评价情况。
我部门未组织开展绩效评价
(三)财政绩效评价情况。
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
陈光明 023-51682016
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,808.05 |
一、一般公共服务支出 |
775.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
56.34 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
4.12 | |
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
289.72 | |
九、卫生健康支出 |
35.83 | ||
十、节能环保支出 |
31.80 | ||
十一、城乡社区支出 |
56.34 | ||
十二、农林水支出 |
596.58 | ||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
64.62 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.20 | ||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
1,864.40 |
本年支出合计 |
1,864.40 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
1,864.40 |
总计 |
1,864.40 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,864.40 |
1,864.40 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
775.19 |
775.19 |
||||||
20101 |
人大事务 |
5.10 |
5.10 |
||||||
2010108 |
代表工作 |
5.10 |
5.10 |
||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
763.79 |
763.79 |
||||||
2010301 |
行政运行 |
480.66 |
480.66 |
||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
||||||
2010350 |
事业运行 |
251.13 |
251.13 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.30 |
6.30 |
||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.30 |
6.30 |
||||||
206 |
科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
289.72 |
289.72 |
||||||
20802 |
民政管理事务 |
83.16 |
83.16 |
||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
83.16 |
83.16 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.92 |
197.92 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
52.75 |
52.75 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.29 |
21.29 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.83 |
48.83 |
||||||
20808 |
抚恤 |
3.32 |
3.32 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
3.32 |
3.32 |
||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.00 |
1.00 |
||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.00 |
1.00 |
||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.72 |
0.72 |
||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.72 |
0.72 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.40 |
12.40 |
||||||
211 |
节能环保支出 |
31.80 |
31.80 |
||||||
21105 |
天然林保护 |
28.80 |
28.80 |
||||||
2110501 |
森林管护 |
28.80 |
28.80 |
||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
212 |
城乡社区支出 |
56.34 |
56.34 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
||||||
213 |
农林水支出 |
596.58 |
596.58 |
||||||
21301 |
农业农村 |
26.10 |
26.10 |
||||||
2130108 |
病虫害控制 |
14.00 |
14.00 |
||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.54 |
1.54 |
||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.56 |
10.56 |
||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
413.82 |
413.82 |
||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
202.75 |
202.75 |
||||||
2130505 |
生产发展 |
70.82 |
70.82 |
||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
140.25 |
140.25 |
||||||
21307 |
农村综合改革 |
156.66 |
156.66 |
||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.66 |
156.66 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.50 |
4.50 |
||||||
2210105 |
农村危房改造 |
4.50 |
4.50 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
60.12 |
60.12 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
60.12 |
60.12 |
||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
10.20 |
||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开03表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | |||||||||||||||||
合计 |
1,864.40 |
1,025.65 |
838.74 |
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
775.19 |
731.79 |
43.40 |
||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
5.10 |
5.10 |
|||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
5.10 |
5.10 |
|||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
763.79 |
731.79 |
32.00 |
||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
480.66 |
480.66 |
|||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
|||||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
251.13 |
251.13 |
|||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.30 |
6.30 |
|||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
|||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
|||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
|||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
289.72 |
197.92 |
91.81 |
||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
83.16 |
83.16 |
|||||||||||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
83.16 |
83.16 |
|||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.92 |
197.92 |
|||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
52.75 |
52.75 |
|||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.29 |
21.29 |
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
|||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.83 |
48.83 |
|||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
3.32 |
3.32 |
|||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
3.32 |
3.32 |
|||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.00 |
1.00 |
|||||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.72 |
0.72 |
|||||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.72 |
0.72 |
|||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 |
|||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
|||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.40 |
12.40 |
|||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
31.80 |
31.80 |
|||||||||||||||
21105 |
天然林保护 |
28.80 |
28.80 |
|||||||||||||||
2110501 |
森林管护 |
28.80 |
28.80 |
|||||||||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
56.34 |
56.34 |
|||||||||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
|||||||||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
|||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
596.58 |
596.58 |
|||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
26.10 |
26.10 |
|||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.54 |
1.54 |
|||||||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.56 |
10.56 |
|||||||||||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
413.82 |
413.82 |
|||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
202.75 |
202.75 |
|||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
70.82 |
70.82 |
|||||||||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
140.25 |
140.25 |
|||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
156.66 |
156.66 |
|||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.66 |
156.66 |
|||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
60.12 |
4.50 |
||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
4.50 |
4.50 |
|||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
60.12 |
60.12 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
60.12 |
60.12 |
|||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
|||||||||||||||
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||||||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开04表 |
|||||||||||||||||
单位:万元 |
||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,808.05 |
一、一般公共服务支出 |
775.19 |
775.19 |
||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
56.34 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
||||||||||||||||||
五、教育支出 |
||||||||||||||||||
六、科学技术支出 |
4.12 |
4.12 |
||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 |
289.72 |
289.72 |
||||||||||||||||
九、卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
||||||||||||||||
十、节能环保支出 |
31.80 |
31.80 |
||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 |
56.34 |
56.34 |
||||||||||||||||
十二、农林水支出 |
596.58 |
596.58 |
||||||||||||||||
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
64.62 |
64.62 |
||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
||||||||||||||||
二十三、其他支出 |
||||||||||||||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||||||||||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||||||||||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||||||||||||||
本年收入合计 |
1,864.40 |
本年支出合计 |
1,864.40 |
1,808.05 |
56.34 |
|||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||||||||||||
总计 |
1,864.40 |
总计 |
1,864.40 |
1,808.05 |
56.34 |
|||||||||||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开05表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 |
本年支出 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||||
合计 |
1,808.05 |
1,025.65 |
782.40 | |||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
775.19 |
731.79 |
43.40 | ||||||||||||||
20101 |
人大事务 |
5.10 |
5.10 | |||||||||||||||
2010108 |
代表工作 |
5.10 |
5.10 | |||||||||||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
763.79 |
731.79 |
32.00 | ||||||||||||||
2010301 |
行政运行 |
480.66 |
480.66 |
|||||||||||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 | |||||||||||||||
2010350 |
事业运行 |
251.13 |
251.13 |
|||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
6.30 |
6.30 | |||||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
6.30 |
6.30 | |||||||||||||||
206 |
科学技术支出 |
4.12 |
4.12 | |||||||||||||||
20699 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 | |||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
4.12 |
4.12 | |||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
289.72 |
197.92 |
91.81 | ||||||||||||||
20802 |
民政管理事务 |
83.16 |
83.16 | |||||||||||||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
83.16 |
83.16 | |||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
197.92 |
197.92 |
|||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
52.75 |
52.75 |
|||||||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
21.29 |
21.29 |
|||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.05 |
75.05 |
|||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
48.83 |
48.83 |
|||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
3.32 |
3.32 | |||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
3.32 |
3.32 | |||||||||||||||
20821 |
特困人员救助供养 |
1.00 |
1.00 | |||||||||||||||
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
1.00 |
1.00 | |||||||||||||||
20825 |
其他生活救助 |
0.72 |
0.72 | |||||||||||||||
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.72 |
0.72 | |||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 | |||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.60 |
3.60 | |||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
35.83 |
35.83 |
|||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.83 |
35.83 |
|||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
23.43 |
23.43 |
|||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
12.40 |
12.40 |
|||||||||||||||
211 |
节能环保支出 |
31.80 |
31.80 | |||||||||||||||
21105 |
天然林保护 |
28.80 |
28.80 | |||||||||||||||
2110501 |
森林管护 |
28.80 |
28.80 | |||||||||||||||
21199 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3.00 |
3.00 | |||||||||||||||
213 |
农林水支出 |
596.58 |
596.58 | |||||||||||||||
21301 |
农业农村 |
26.10 |
26.10 | |||||||||||||||
2130108 |
病虫害控制 |
14.00 |
14.00 | |||||||||||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
1.54 |
1.54 | |||||||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
10.56 |
10.56 | |||||||||||||||
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
413.82 |
413.82 | |||||||||||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
202.75 |
202.75 | |||||||||||||||
2130505 |
生产发展 |
70.82 |
70.82 | |||||||||||||||
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
140.25 |
140.25 | |||||||||||||||
21307 |
农村综合改革 |
156.66 |
156.66 | |||||||||||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
156.66 |
156.66 | |||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
64.62 |
60.12 |
4.50 | ||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
4.50 |
4.50 | |||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
4.50 |
4.50 | |||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
60.12 |
60.12 |
|||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
60.12 |
60.12 |
|||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
10.20 |
10.20 | |||||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
10.20 |
10.20 | |||||||||||||||
2240199 |
其他应急管理支出 |
10.20 |
10.20 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
820.89 |
302 |
商品和服务支出 |
111.73 |
310 |
资本性支出 |
19.00 |
30101 |
基本工资 |
192.04 |
30201 |
办公费 |
30.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
128.72 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
19.00 | |
30103 |
奖金 |
142.15 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
136.33 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.05 |
30206 |
电费 |
7.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
48.83 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.83 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30211 |
差旅费 |
25.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.12 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.04 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
72.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
1.36 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.28 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
5.76 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.91 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
26.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.68 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
894.92 |
公用经费合计 |
130.73 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
56.34 |
56.34 |
56.34 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
56.34 |
56.34 |
56.34 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
56.34 |
|||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
56.34 |
56.34 |
56.34 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开部门: 重庆市巫溪县宁厂镇人民政府 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
94.81 |
(一)支出合计 |
7.91 |
7.91 |
(一)行政单位 |
94.81 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.91 |
5.91 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
5.91 |
5.91 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.00 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
103 |
(一)政府采购支出合计 |
4.34 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
4.34 | |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
723 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
4.34 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
4.34 | |
二、会议费 |
— |
7.10 |
||
三、培训费 |
— |
2.00 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。