中国政府网 | 重庆市人民政府网 登录 | 注册 | 我要留言
巫溪县 双阳乡人民政府

您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500238745333475J/2024-00010 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县双阳乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-10-08 [ 发布日期 ] 2024-10-08

重庆市巫溪县双阳乡人民政府2023年度部门决算情况说明

重庆市巫溪县双阳乡人民政府2023年度

决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

巫溪县双阳乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全乡经济,管理全乡各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全乡经济发展和维护市场经济秩序;负责劳动就业和民事调解等工作。指导和帮助村民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映人民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1. 组织构成

巫溪县双阳乡人民政府设行政单位1个(政府机关),事业单位5个(农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队)。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位5个。

2.   成员构成

单位年末编制:行政编制17人,事业编制11人。实有在岗人员24人,其中:行政机关13人,综合行政执法大队2人,社会服务和劳动保障所2人,农业服务中心3人,退役军人服务站2人,文化服务中心2人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1330.56万元,支出总计1330.56万元。收入较上年决算数增加101.65万元,支出上年决算数增加97.65万元,增长7.92%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1330.56万元,较上年决算数增加101.65万元,增长8.27%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目收入增加。其中:财政拨款收入1330.56万元,占100.00%;此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1330.56万元,较上年决算数增加97.65万元,增长7.92%,主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。其中:基本支出585.89万元,占44.03%;项目支出744.66万元,占55.97%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是收支平衡,实现零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1330.56万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加97.65万元,增长7.92%。主要原因是增加巩固脱贫衔接乡村振兴项目的收入与支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1330.56万元,较上年决算数增加101.65万元,增长8.27%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目收入增加。较年初预算数增加618.91万元,增长86.97%。主要原因是年初未预算项目资金,年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1330.56万元,较上年决算数增加97.65万元,增长7.92%。主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出增加。较年初预算数增加618.91万元,增长86.97%。主要原因是年初未预算项目资金,年中追加农业、水利、乡村振兴等项目资金。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是年末实现零结转,不存在结转和结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出453.19万元,占34.06%,较年初预算数减少6.50万元,下降1.41%,主要原因是2023年退休职工2名,年底人员经费结算,一般公共服务支出减少。

2)科学技术支出13.84万元,占1.04%,较年初预算数增加13.84万元,增长100.00%,主要原因是年初没有预算此项目,年中追加预算。

3)社会保障与就业支出88.45万元,占6.65%,较年初预算数增加13.07万元,增长17.34%,主要原因是2023年进行保险调标,追加预算。

4)卫生健康支出22.68万元,占1.70%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行预算。

5)节能环保支出54.51万元,占4.10%,较年初预算数增加54.51万元,增长100.00%,主要原因年初无预算,年中追加生态护林员项目54.51万元。

6)农林水支出648.16万元,占48.71%,较年初预算数增加533.12万元,增长463.42%,主要原因是年中追加中药材产业园区建设项目,中药材烘干房建设项目,核桃产业发展等项目预算。

7住房保障支出41.37万元,占3.11%,较年初预算数增加2.50万元,增长6.43%,主要原因是年中追加农村危旧房整治补助项目资金2.5万元。

8灾害防治及应急管理支出8.35万元,占0.63%,较年初预算数增加8.35万元,增长100.00%,主要原因是年初无预算,年中追加冬春救助资金8.35万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出585.89万元。其中:人员经费508.60万元,较上年决算数减少18.83万元,下降3.57%,主要原因是2023年退休人员2名,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.29万元,较上年决算数减少6.13万元,下降7.35%,主要原因是2023年退休人员2名。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、维护费、公务用车和其他交通费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计9.80万元,较年初预算数减少1.00万元,下降9.26%,主要原因是是严格执行过紧日子政策。较上年支出数减少0.89万元,下降8.33%,主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,公务车购置费0.00万元。公务车运行维护费7.00万元,主要用于因公出行公务用车车辆燃料费、维修费、保险费等费用支出。较年初预算数减少1.00万元,下降12.50%,主要原因是压减预算,严格执行过紧日子政策。较上年支出数减少0.89万元,下降11.28%,主要原因是压减预算,严格执行过紧日子政策。

公务接待费2.80万元,主要用于接待县内外各部门检查指导日常工作以及乡村振兴工作专项检查。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行过紧日子政策。较上年支出数无增减,主要原因是严格执行过紧日子政策。

(三)三公经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待90批次1100人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费25.45元,车均购置费0万元,车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.78万元,较上年决算数增加0.73万元,增长23.93%,主要原因是人大代表经费增加,会议费支出增加。本年度培训费支出2.63万元,较上年决算数增加0.23万元,增长9.58%,主要原因是本单位去年新发展淫羊藿产业,种植技术不成熟,聘请专家前来培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出55.76万元,机关运行经费主要用于开支主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、电费、水费、会议费。机关运行经费较上年支出数减少7.50万元,下降11.86%,主要原因是厉行节约,执行过紧日子政策。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额71.50万元,其中:政府采购货物支出71.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.50元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额71.50万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购中药材炕房设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和42个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金744.66万元。


(二)单位绩效评价情况

1.2023年度部门整体支出绩效自评表

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:

巫溪县双阳乡人民政府整体自评

项目编码:

50023800023P000143

自评总分:

99.95

项目主管部门:

527-巫溪县双阳乡人民政府

财政归口科室:

010-基财科

部门联系人:

胡昌军

联系电话:

51517001

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

7,383,172.06

13,895,232.90

13,828,109.90

其中:财政拨款

7,383,172.06

13,895,232.90

13,828,109.90

99.51

10.00

9.95

一般公共预算

7,383,172.06

13,895,232.90

13,828,109.90

99.51

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展,制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施,水利设施管理,按照计划组织本级财政收入,完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织经济运行,促进经济发展,制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设。地方道路建设及公共设施,水利设施管理,按照计划组织本级财政收入,完成本行政区域内的经济和社会发展计划、完成经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政和社会保障等行政工作

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

年度目标任务完成率

%

100

100

0

100

20

20

全年预算执行率

%

90

99

10

100

20

20

补助资金按时发放率

%

95

95

0

100

20

20

党组织组织力、凝聚力、战斗力

定性

有所增加

1

0

100

20

20

受益对象满意度

%

95

95

0

100

20

20

22023年度项目绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:

巫溪县2023年双阳乡马塘村烟草产业发展烤房建设项目(巫溪农发【2022】248号)

项目编码:

50023823T000003730191

自评总分:

100.00

项目主管部门:

527-巫溪县双阳乡人民政府

财政归口科室:

010-基财科

部门联系人:

胡昌军

联系电话:

51517001

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

360,000.00

360,000.00

其中:财政拨款

0.00

360,000.00

360,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

360,000.00

360,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

通过新建板式移动集群烤房10座。项目建成后,可实现产业增收74万元,能解决18个以上的脱贫户劳动力参加临时务工,人均年收入不低于2000元,产业发展可持续5年。

通过新建板式移动集群烤房10座。项目建成后,可实现产业增收74万元,能解决18个以上的脱贫户劳动力参加临时务工,人均年收入不低于2000元,产业发展可持续5年。

通过新建板式移动集群烤房10座。项目建成后,可实现产业增收74万元,能解决18个以上的脱贫户劳动力参加临时务工,人均年收入不低于2000元,产业发展可持续5年。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

新建板式移动集群烤房数量

10

10

0

100

30

30

项目验收合格率

%

100

100

0

100

20

20

烤房建设补助成本

万元

3.6

3.6

0

100

10

10

受益脱贫人口

18

18

0

100

20

20

受益群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

徐青梅   023-51517001


收入支出决算总表

公开01

公开单位:重庆市巫溪县双阳乡人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,330.56

一、一般公共服务支出

453.19

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

13.84

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

88.45

九、卫生健康支出

22.68

十、节能环保支出

54.51

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

648.16

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

41.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

8.35

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,330.56

本年支出合计

1,330.56

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,330.56

总计

1,330.56

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,330.56

1,330.56

201

一般公共服务支出

453.19

453.19

20101

人大事务

5.00

5.00

2010108

代表工作

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

443.39

443.39

2010301

行政运行

275.22

275.22

2010302

一般行政管理事务

7.50

7.50

2010350

事业运行

160.67

160.67

20129

群众团体事务

4.80

4.80

2012999

其他群众团体事务支出

4.80

4.80

206

科学技术支出

13.84

13.84

20699

其他科学技术支出

13.84

13.84

2069999

其他科学技术支出

13.84

13.84

208

社会保障和就业支出

88.45

88.45

20805

行政事业单位养老支出

88.45

88.45

2080501

行政单位离退休

5.75

5.75

2080502

事业单位离退休

2.37

2.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.93

57.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.40

22.40

210

卫生健康支出

22.68

22.68

21011

行政事业单位医疗

22.68

22.68

2101101

行政单位医疗

14.74

14.74

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

211

节能环保支出

54.51

54.51

21105

天然林保护

54.51

54.51

2110501

森林管护

54.51

54.51

213

农林水支出

648.16

648.16

21301

农业农村

13.10

13.10

2130108

病虫害控制

2.50

2.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.60

10.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

528.39

528.39

2130504

农村基础设施建设

40.73

40.73

2130505

生产发展

433.16

433.16

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

54.49

54.49

21307

农村综合改革

106.67

106.67

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.67

106.67

221

住房保障支出

41.37

41.37

22101

保障性安居工程支出

2.50

2.50

2210105

农村危房改造

2.50

2.50

22102

住房改革支出

38.87

38.87

2210201

住房公积金

38.87

38.87

224

灾害防治及应急管理支出

8.35

8.35

22401

应急管理事务

8.35

8.35

2240199

其他应急管理支出

8.35

8.35

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

1,330.56

585.89

744.66

201

一般公共服务支出

453.19

435.89

17.30

20101

人大事务

5.00

5.00

2010108

代表工作

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

443.39

435.89

7.50

2010301

行政运行

275.22

275.22

2010302

一般行政管理事务

7.50

7.50

2010350

事业运行

160.67

160.67

20129

群众团体事务

4.80

4.80

2012999

其他群众团体事务支出

4.80

4.80

206

科学技术支出

13.84

13.84

20699

其他科学技术支出

13.84

13.84

2069999

其他科学技术支出

13.84

13.84

208

社会保障和就业支出

88.45

88.45

20805

行政事业单位养老支出

88.45

88.45

2080501

行政单位离退休

5.75

5.75

2080502

事业单位离退休

2.37

2.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.93

57.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.40

22.40

210

卫生健康支出

22.68

22.68

21011

行政事业单位医疗

22.68

22.68

2101101

行政单位医疗

14.74

14.74

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

211

节能环保支出

54.51

54.51

21105

天然林保护

54.51

54.51

2110501

森林管护

54.51

54.51

213

农林水支出

648.16

648.16

21301

农业农村

13.10

13.10

2130108

病虫害控制

2.50

2.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.60

10.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

528.39

528.39

2130504

农村基础设施建设

40.73

40.73

2130505

生产发展

433.16

433.16

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

54.49

54.49

21307

农村综合改革

106.67

106.67

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.67

106.67

221

住房保障支出

41.37

38.87

2.50

22101

保障性安居工程支出

2.50

2.50

2210105

农村危房改造

2.50

2.50

22102

住房改革支出

38.87

38.87

2210201

住房公积金

38.87

38.87

224

灾害防治及应急管理支出

8.35

8.35

22401

应急管理事务

8.35

8.35

2240199

其他应急管理支出

8.35

8.35

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,330.56

一、一般公共服务支出

453.19

453.19

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

13.84

13.84

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

88.45

88.45

九、卫生健康支出

22.68

22.68

十、节能环保支出

54.51

54.51

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

648.16

648.16

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

41.37

41.37

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

8.35

8.35

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,330.56

本年支出合计

1,330.56

1,330.56

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,330.56

总计

1,330.56

1,330.56

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,330.56

585.89

744.66

201

一般公共服务支出

453.19

435.89

17.30

20101

人大事务

5.00

5.00

2010108

代表工作

5.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

443.39

435.89

7.50

2010301

行政运行

275.22

275.22

2010302

一般行政管理事务

7.50

7.50

2010350

事业运行

160.67

160.67

20129

群众团体事务

4.80

4.80

2012999

其他群众团体事务支出

4.80

4.80

206

科学技术支出

13.84

13.84

20699

其他科学技术支出

13.84

13.84

2069999

其他科学技术支出

13.84

13.84

208

社会保障和就业支出

88.45

88.45

20805

行政事业单位养老支出

88.45

88.45

2080501

行政单位离退休

5.75

5.75

2080502

事业单位离退休

2.37

2.37

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.93

57.93

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

22.40

22.40

210

卫生健康支出

22.68

22.68

21011

行政事业单位医疗

22.68

22.68

2101101

行政单位医疗

14.74

14.74

2101102

事业单位医疗

7.95

7.95

211

节能环保支出

54.51

54.51

21105

天然林保护

54.51

54.51

2110501

森林管护

54.51

54.51

213

农林水支出

648.16

648.16

21301

农业农村

13.10

13.10

2130108

病虫害控制

2.50

2.50

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

10.60

10.60

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

528.39

528.39

2130504

农村基础设施建设

40.73

40.73

2130505

生产发展

433.16

433.16

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

54.49

54.49

21307

农村综合改革

106.67

106.67

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

106.67

106.67

221

住房保障支出

41.37

38.87

2.50

22101

保障性安居工程支出

2.50

2.50

2210105

农村危房改造

2.50

2.50

22102

住房改革支出

38.87

38.87

2210201

住房公积金

38.87

38.87

224

灾害防治及应急管理支出

8.35

8.35

22401

应急管理事务

8.35

8.35

2240199

其他应急管理支出

8.35

8.35

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

500.74

302

商品和服务支出

74.29

310

资本性支出

3.00

30101

基本工资

113.62

30201

办公费

19.05

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

69.33

30202

印刷费

0.48

31002

办公设备购置

3.00

30103

奖金

80.06

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

94.69

30205

水费

2.10

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

57.93

30206

电费

6.76

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

22.40

30207

邮电费

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

22.68

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.15

30211

差旅费

8.97

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

38.87

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

7.86

30215

会议费

3.00

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.55

31022

无形资产购置

30302

退休费

3.96

30217

公务接待费

2.80

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

2.40

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

2.20

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

1.50

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.38

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.88

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.00

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

14.14

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

1.00

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

508.60

公用经费合计

77.29

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

公开单位: 重庆市巫溪县双阳乡人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

55.76

(一)支出合计

9.80

9.80

(一)行政单位

55.76

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.00

7.00

五、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

7.00

7.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.80

2.80

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

2.80

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

90

(一)政府采购支出合计

71.50

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

71.50

6.国内公务接待人次(人)

1,100

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

71.50

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

71.50

二、会议费

3.78

三、培训费

2.63

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


扫一扫在手机打开当前页