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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县天星乡 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县天星乡人民政府2025年部门预算情况说明
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[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县天星乡 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县天星乡人民政府2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
天星乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职能具体包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全乡经济,管理全乡各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全乡经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。知道和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。
主要职责一是优化经济发展环境,推动经济平稳增长。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产。 搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。二是坚持为民服务宗旨,提高服务保障能力。继续进行特色村社区建设的打造,着力推进和谐村社区建设,重点打造具有自身特色的文化社区;认真做好社会组织的培育发展工作,加大引进专业社会组织为辖区居民开展各类服务;认真做好社会帮困求助工作;进一步落实再就业优惠政策,全力扶持创业带动就业。积极做好双拥优抚工作。三是积极化解社会矛盾,确保全乡安全稳定。四是积极开展党建工作。积极开展党建工作强化社区党建活动,以活动促党建,以党建带活动,争创党建工作品牌。
(二)单位构成。
巫溪县天星乡人民政府设行政单位1个。其中:全额拨款行政单位1个。
行政人员:巫溪县天星乡人民政府实有在职人员14人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数667.32万元,其中:一般公共预算拨款667.32万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元。收入较去年减少119.85万元,主要是农业经费减少53万元,一般公共服务收入减少33万元,减少其他科技收入、森林管护11.33万元,其他社会保障就业等收入减少22.52万元。上年结转收入89.56万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数667.32万元,其中:一般公共服务支出258.81万元,社会保障和就业支出62.4万元,卫生健康支出18.68万元,住房保障支出25.44万元,农林水支出291.96万元。支出较去年减少119.85万元,主要是农业经费减少53万元,一般公共服务支出减少33万元,减少其他科技支出、森林管护11.33万元,其他社会保障就业等支出减少22.52万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入667.32万元,一般公共预算财政拨款支出667.32万元,比2024年增加减少119.85万元。其中:基本支出353.84万元,比2024年增加减少43.84万元,主要原因是减少人员经费等;项目支出313.48万元,比2024年增加13.55万元,主要原因是乡村振兴项目增加。
天星乡人民政府2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11万元,比2024年减少0.5万元。其中:公务接待费2万元,比2024年减少减少0.5万元,主要原因是减少接待开支;公务用车运行维护费9万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费75.58万元,比上年减少4.25万元,主要原因为按照党中央国务院关于过紧日子的有关精神,缩减用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年一般公共预算拨款收入0万元,购买货物支出为0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款313.48万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
2025年部门预算整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 |
巫溪县天星乡人民政府 |
部门支出预算数 |
898.02 | ||
当年整体绩效目标 |
一是通过产业发展,提高群众收入,改善群众生活;二是通过基础设施的建设,改善群众生产生活、促进我乡经济发展;三是通过发展经济,促进社会进步,加强乡风文明建设,提高群众素质,推动社会发展。四是保障全乡和谐稳定,辖区群众生活幸福。 | ||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
开展巾帼群团活动 |
20 |
次 |
≥ |
5 | |
严重精神障碍以奖代补人数 |
10 |
人 |
= |
4 | |
年度预算按时公开 |
10 |
% |
= |
100 | |
社会经济水平提升 |
20 |
定性 |
有效提升 | ||
生态环保治理 |
10 |
定性 |
有效改善 | ||
项目可持续年限 |
10 |
年 |
≥ |
1 | |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 | |
人大代表活动成本 |
10 |
万元 |
≤ |
5.1 | |
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:汤刘 ;联系方式:电话:023-51680038
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