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巫溪县 长桂乡人民政府

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[ 索引号 ] 115002387453336862/2023-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县长桂乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-25 [ 发布日期 ] 2023-09-25

重庆市巫溪县长桂乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

长桂乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。主要职责具体包括:

1、认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全乡经济,管理全乡各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全乡经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。

2、指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

3、向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

4、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

1、综合设置办事机构8个,即:党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室。

2、统一设置事业站所5个,即:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,956.63万元,支出总计1,956.63万元。收支较上年决算数减少999.91万元,下降33.8%,主要原因是一般公共服务支出增加166.49万元,文化旅游体育与传媒支出减少29.36万元,社会保障和就业支出减少242.09万元,卫生健康支出减少2.53万元,节能环保支出减少17.83万元,城乡社区支出减少22.66万元,农林水支出减少539.39万元,交通运输支出减少39.04万元,住房保障支出增加5.92万元,灾害防治及应急管理支出减少3.11万元等因素导致。

2.收入情况。2022年度收入合计1,791.46万元,较上年决算数减少594.33万元,下降24.9%,主要原因一般公共服务支出增加170.58万元,化旅游体育与传媒支出减少29.36万元社会保障和就业支出减少184.73万元,卫生健康支出减少2.53万元,节能环保支出增加1.1万元,城乡社区支出增加5.92万元,农林水支出减少522.88万元,交通运输支出减少39.04万元,住房保障支出增加5.92万元,灾害防治及应急管理支出增加0.69万元等因素导致。

其中:财政拨款收入1,791.46万元,占100.0%;此外年初结转和结余165.17万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,956.63万元,较上年决算减少723.59万元,下降27%,主要原因是一般公共服务支出增加166.48万元,化旅游体育与传媒支出减少29.36万元社会保障和就业支出减少242.07万元卫生健康支出减少2.53万元,节能环保支出减少17.83万元,城乡社区支出减少22.66万元,农林水支出减少539.39万元,灾害防治及应急管理支出增加5.92万元,灾害防治及应急管理支出减少3.11万元等因素导致。

其中:基本支出639.37万元,占32.7%;项目支出1,317.27万元,占67.3%此外,结余分配0万元

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少276.32万元,下降100%,主要原因是严格按照县上要求,加快项目建设进度,及时拨付项目资金,项目结转结余资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,956.63万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少999.91万元,下降33.8%。主要原因是一般公共服务支出增加166.49万元,文化旅游体育与传媒支出减少29.36万元,社会保障和就业支出减少242.09万元,卫生健康支出减少2.53万元,节能环保支出减少17.83万元,城乡社区支出减少22.66万元,农林水支出减少539.39万元,交通运输支出减少39.04万元,住房保障支出增加5.92万元,灾害防治及应急管理支出减少3.11万元等因素导致。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,778.89万元,较上年决算数减少585.18万元,下降24.8%。主要原因是社会保障和就业支出242.09万元、卫生健康支出减少2.52万元、节能环保支出减少17.83万元、城乡社区支出减少22.66万元、农林水支出减少539.39万元、灾害防治及应急管理支出减少3.11万元等因素导致较年初预算数增加889.84万元,增长100.1%。主要原因是年中追加安排一般公共服务支出106.35万元,社会保障和就业支出61.42万元,节能环保支出48.75万元,城乡社区支出6.63万元,农林水支出811.57万元,住房保障支出21.75万元,灾害防治及应急管理支出12.06万元此外,年初财政拨款结转和结余164.46万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,943.35万元,较上年决算数减少685.86万元,下降26.1%。主要原因是化旅游体育与传媒支出减少29.36万元,社会保障和就业支出减少227万元,卫生健康支出减少2.52万元,节能环保支出减少17.83万元,农林水支出减少539.39万元,交通运输支出减少39.04万元,灾害防治及应急管理支出减少3.11万元等因素导致较年初预算数增加1,054.30万元,增长118.6%。主要原因是社会保障和就业支出增加54.88万元,节能环保支出增加48.75万元,农林水支出增加811.57万元,住房保障支出增加21.75万元,灾害防治及应急管理支出增加12.06万元

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少274.44万元,下降100%,主要原因是严格按照县上要求,加快项目建设进度,及时拨付项目资金,项目结转结余资金减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出515.23万元,占26.5%,较年初预算数增加106.35万元,增长26%,主要原因是职工晋级、工资待遇调标导致。

2)社会保障与就业支出224.73万元,占11.6%,较年初预算数增加54.87万元,增长32.3%,主要原因是年中追加安排农村、城市最低生活保障、高龄失能老人补贴、残疾人两项补贴、孤儿生活费、临时救助等支出导致。

3)卫生健康支出19.69万元,占1%,较年初预算数减少1.06万元,下降5.1%,主要原因是职工调出经费结算调减导致。

4)节能环保支出48.75万元,占2.5%,较年初预算数增加48.75万元,增长100%,主要原因是年中追加生态护林岗位补贴及2019年退耕还林工程支出导致。

5)农林水支出1,074.92万元,占55.3%,较年初预算数增加811.57万元,增长308.2%,主要原因是年中追加扶持壮大村集体经济组织项目、农村公路建设、防汛等乡村振兴项目支出导致

6)住房保障支出47.97万元,占2.5%,较年初预算数增加21.75万元,增长83%,主要原因年中追加农村危房改造资金导致。

7)灾害防治及应急管理支出12.06万元,占0.6%,较年初预算数增加12.06万元,增长100%,主要原因年中追加地质灾害防治资金,中央、地方自然灾害补助等资金导致

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.37万元。其中:人员经费553.94万元,较上年决算数增加27.52万元,增长5.2%,主要原因是工资福利支出增加34.75万元,对个人和家庭的补助支出减少7.23万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利等

公用经费85.43万元,较上年决算数增加4.00万元,增长4.9%,主要原因是办公费支出增加6.35万元,电费支出增加1.25万元,邮电费支出增加0.74万元,差旅费支出减少18.26万元,公务用车运行维护费增加1.62万元,办公设备购置增加7.84万元公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.71万元,年末结转结余0万元。本年收入12.57万元,较上年决算数减少9.15万元,下降42.1%,主要原因是本单位农村危旧房整治提升已全部完工,基金预算减少。本年支出13.28万元,较上年决算数减少37.73万元,下降74%,主要原因是本年农村危旧房整治提升已全部完工,资金全部兑付,导致支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计13.19万元,较年初预算数减少1.01万元,下降7.1%,主要原因是公务用车运行维护费减少0.87万元,公务接待费减少0.14万元较上年支出数增加1.56万元,增长13.4%,主要原因是公务用车运行维护费增加1.62万元,公务接待费减少0.07万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,也未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.13万元,主要用于机要文件交换、县内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.87万元,下降10.9%,主要原因是单位严格遵守公务用车使用管理制度,减少不必要的公车使用。较上年支出数增加1.62万元,增长29.4%,主要原因是公务用车使用越来越久、用车频次有增无减,车辆磨损维修、燃油费用增加导致。

公务接待费6.06万元,主要用于接待市县相关部门到我单位检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元,下降2.3%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神,减少不必要的公务接待活动。较上年支出数减少0.07万元,下降1.1%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,规范公务接待管理,减少不必要的公务接待活动。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待212批次1,762人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费34.40元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出5.37万元,较上年决算数减少1.10万元,下降17%,主要原因是本年度严格落实市县要求,减少不必要的会议,少开会、开短会,会议费支出减少本年度培训费支出2.27万元,较上年决算数减少0.39万元,下降14.7%,主要原因是本年度严格落实市县要求,减少不必要的培训相应培训费支出减少

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出67.42万元,主要用于机关办公费支出、水电费、邮电费、差旅费、会议费等维持部门正常运转经费支出机关运行经费较上年决算数增加6.87万元,增长11.3%,主要原因是机关办公费、水电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费增加,导致运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,单位对31个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出1317.27万元。从评价情况来看,各项目已按计划、按进度实施,基本上达到了预期效果,资金使用到位,取得了良好的社会效益。

(二)绩效自评结果。

巫溪县长桂乡2022年度非全日制公益性岗位补助绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,已按照既定目标保质保量完成。项目全年预算数为59.65万元,执行数为59.3万元,完成预算的99.41%。主要产出和效果:开发农村非全日制公益性岗位114,保障114名脱贫人口稳定就业,每户年均增收6000元以上,受益脱贫人口满意度为95%。

1、绩效目标自评表

整体绩效自评表

2022年度部门整体绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

巫溪县长桂乡人民政府整体自评

项目编码:

50023800022P000087

自评总分:

98.00



项目主管部门:

519-巫溪县长桂乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

祁顺林

联系电话:

15730685550

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13,733,993.04

22,594,854.04

18,123,478.74




其中:财政拨款

13,733,993.04

22,594,854.04

18,123,478.74

80

10.00

8.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,认真履行政府职责职能:一是基层党的建设职能,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能,正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经济体系,落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。三是公共服务职能,加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系,实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能,加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理,健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,推进社会治安综合治理,加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能,加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系,推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,认真履行政府职责职能:一是基层党的建设职能,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能,正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经济体系,落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。三是公共服务职能,加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系,实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能,加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理,健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,推进社会治安综合治理,加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能,加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系,推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务,认真履行政府职责职能:一是基层党的建设职能,坚持党要管党、全面从严治党,切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争,推动全面从严治党向基层延伸。二是经济发展职能,正确处理好政府与市场、政府与社会的关系,强化产业引导,科学编制发展规划,构建新型农业经济体系,落实强农惠农政策,推进扶贫开发,促进农民持续增收。三是公共服务职能,加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展,完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系,实现基本公共服务全覆盖。四是公共管理职能,加强村镇规划建设和环境保护,强化城镇和村容村貌管理,健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制,推进社会治安综合治理,加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保农村社会和谐稳定。五是公共安全职能,加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系,推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

年度目标任务完成率

%

100

100

0

100

20

20




党组织组织力、凝聚力、战斗力


定性

明显改善

1

0

100

20

20




巩固脱贫成果情况


定性

1

0

100

10

10




受益对象满意率

%

95

95

0

100

20

20




人员、项目、资金管理效率


定性

1

0

100

20

20




预决算公开及时率

%

100

100

0

100

10

10




级项目自评表

2022年度二级项目绩效自评表

状态:部门审核已审

项目名称:

巫溪县长桂乡2022年度非全日制公益性岗位补助(溪人社发〔2022〕19号)

项目编码:

50023822T000002632940

自评总分:

99.90



项目主管部门:

519-巫溪县长桂乡人民政府

财政归口处室:

010-基财科

部门联系人:

祁顺林

联系电话:

15730685550

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

596,500.00

593,000.00




其中:财政拨款

0.00

596,500.00

593,000.00

99

10.00

9.90

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


通过开发乡村公益岗位114个,可为脱贫人口提供就业岗位114个,保障114名脱贫人口稳定就业。

通过开发乡村公益岗位114个,可为脱贫人口提供就业岗位114个,保障114名脱贫人口稳定就业。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

享受公益性岗位补贴人数

114

114

0

100

20

20




公益性岗位补贴发放准确率

%

100

100

0

100

15

15




补贴资金在规定时间内支付到位率

%

100

100

0

100

15

15




获得月工资收入

元/月

500

500

0

100

15

15




受益脱贫人口

114

114

0

100

15

15




受益群众满意度

%

90

95

0

100

10

10




2.部门绩效评价情况

3.财政绩效评价情况

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

祁顺林  023-51681358

2023.09.20 重庆市巫溪县长桂乡人民政府2022年决算公开报表.xls



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