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巫溪县 中梁乡人民政府

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[ 索引号 ] 11500238745339578W/2021-00032 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 巫溪县中梁乡 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-03-25 [ 发布日期 ] 2021-03-25

巫溪县中梁乡人民政府2021年部门预算情况说明

巫溪县中梁乡人民政府2021年部门预算

情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责中梁乡人民政府是巫溪县人民政府的下设机构。政府职责主要包括:认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策;负责辖区内的城市建设和管理等工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作;负责民事调解、法律服务工作,维护村民的合法权益;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作;发展全镇经济,管理全乡各项国有资产;组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,推动全乡经济发展和维护市场经济秩序;负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作;保障少数民族的权益。指导和帮助村社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

 (二)单位构成巫溪县中梁乡人民政府设行政单位1个,事业单位5农业服务中心、文化服务中心劳动就业和社会保障所,退役军人服务站综合行政执法大队。其中:全额拨款行政单位1个,全额拨款的事业单位5个。单位总编制人数28人,实有人数28人。

二、部门收支总体情况

  (一)收入预算:2021年初总收入1306.11万元其中:一般公共预算拨款本年收入873.59万元,上年结转资金432.52万元)。2021年初预算数873.59万元较去年787.31万元增加86.28万元,主要是一般公共服务支出增加26.02万元、文化旅游体育与传媒支出增加13.97万元、社会保障和就业支出增加39.11万元、卫生健康支出增加2.22万元、农林水支出增加2.15万元、住房保障支出增加2.81万元。

(二)支出预算:2021总支出1306.11万元其中:一般公共预算拨款本年收入873.59万元,上年结转资金432.52万元)。2021年初预算数873.59万元其中:一般公共服务支出332.18万元,文化旅游体育与传媒支出27.94万元,社会保障和就业支出264.48万元,卫生健康支出20.37万元,农业农村支出202.88万元住房保障支出25.73万元。支出较去年增加86.28万元,主要是基本支出增加182.02万元,项目支出减少95.74万元。


三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入873.59万元一般公共预算财政拨款支出873.59万元较上年增加86.28万元。其中基本支出873.59万元,比2020增加182.02万元,主要原因是社会保障和就业支出预算纳入基本支出增加了基本支出,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2020减少95.74万元,主要原因是主要原因是社会保障和就业支出预算纳入基本支出,所以无项目支出。

中梁乡人民政府2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算13.56万元,比2020年减少1.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2020年减少0万元;公务接待费5.56万元,比2020年减少1.52万元,主要原因是加强了公务接待支出管理,进一步压缩了相关费用开支;公务用车运行维护费8万元,比2020年减少0万元,主要原因是中梁乡多处于山区,公务用车维护费用高较上年没有减少预算,所以公务用车购置费0万元,比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费103.98万元,比上年减少4.63万元,主要原因为要原因是加强了支出管理,进一步压缩了相关费用开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位2021年度无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。本单位2021年无项目预算,不存在绩效目标设置。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。

2021年我单位不是整体绩效目标试点编制单位,没有县级重点专项资金绩效目标编制。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出。之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人  联系方式  电话:023-51417520


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