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  • 2017-09-18
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  • 2017-09-18
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县委编办2016年决算情况说明及决算公开表
日期:2017-09-18

一、部门基本情况

(一)职能职责

拟定全县机构编制管理办法并组织实施,管理全县各级党委、人大、政府、政协及各人民团体机关的机构编制工作;拟定全县行政管理体制与机构改革方案;协调县直党政群各部门的职能配置与调整;审核县委、县政府各部门“三定规定”;拟定全县事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关政策等职能。

(二)机构设置

巫溪县机构编制委员会办公室内设综合科、督查科2个科室,核定机关行政编制4名,县事业单位登记管理局为所属参公事业单位,核定事业编制4名。2016年一般公共预算财政拨款开支8人,其中:在职人员7人、退休人员1人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计136.56万元,支出总计135.43万元。与2015年决算数相比,收入增加17.26万元、增长14.46%,主要原因是工资福利调整收入增加。支出增加18.02万元,增长15.35%,主要原因是工资福利支出增加。

本部门2016年度收入合计136.56万元,其中:财政拨款收入136.56万元,占100%。

本部门2016年度支出合计135.43万元,其中:基本支出135.43万元,占100%。

本部门2016年度年末结转和结余3.02万元,较上年增加1.13万元,主要是基本支出结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入136.56万元,较上年决算数增加17.26万元,增长14.46%。主要原因是工资福利调整收入增加。较年初预算数增加19.17万元,增长16.33%。主要原因是年中追加一般公共服务支出(行政运行)17.82万元、社会保障和就业支出1.35万元。

本部门2016年度财政拨款支出135.43万元,较上年决算数增加18.02万元,增长15.35%。主要原因是工资福利支出增加。较年初预算数增加18.04万元,增长15.37%。主要原因是工资福利支出增加。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出118.11万元,占87.2%,较年初预算数增加16.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是调整工资福利支出增加;社会保障和就业支出6.61万元,占4.88%,较年初预算数增加1.35万元,决算数大于年初预算数,主要原因是工资调标增加了社会保障缴费;医疗卫生与计划生育支出4.78万元和住房保障支出5.94万元分别占比3.53%、4.39%,决算数相较年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出135.43万元。其中:人员经费98.71万元,较上年增加18.32万元,主要原因是工资福利调整增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费36.72万元,较上年减少0.3万元,主要原因是单位严格开支,缩减支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计6.69万元,较年初预算数减少0.15万元,较上年支出数减少0.07万元,减少的主要原因一是按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门无因公出国(境)费用。

公务车运行维护费4.77万元,主要用于市内因公出行、机构编制业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数持平,较上年支出数减少0.07

万元,主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费1.92万元,主要用于接待市编办到我单位调研行政审批、机构编制工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少0.15万元,较上年支出数持平。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门无因公出国(境)组团;公务用车保有量为1辆;国内公务接待10批次,56人。2016年本部门人均接待费342.85元,车均维护费4.77万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出36.72万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、接待费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。机关运行经费较2015年减少0.3万元,降低0.81%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严各项费用支出及三公经费支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有一般公务用车1辆。

(三)政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出项目。

(四)预算绩效管理情况说明。

2016年,本单位无预算绩效管理项目。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-51520269。

/巫溪县委编办2016年部门决算相关信息统计表

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