- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2023-00122
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政;金融;审计
- [ 成文日期 ]
- 2023-09-27
- [ 发布日期 ]
- 2023-09-27
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 有效性 ]
中国共产党巫溪县委员会宣传部
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合中共巫溪县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻单位工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻
出版行政事务,组织协调有关审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责各新闻单位驻巫分支机构的服务监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
8.负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
10.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动
中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。
14.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好各新闻单位驻巫分支机构和来访记者采访事务方面的工作,协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
16.对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。联系宣传系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
17.联系中共巫溪县委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导巫溪县文化和旅游发展委员会。受县委委托,代管巫溪县文学艺术界联合会、巫溪县社会科学界联合会。
18.负责部机关、直属事业单位党建工作,以及负责县级宣传思想文化单位基层党建工作、精神文明建设工作。
19.完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
中国共产党巫溪县委员会宣传部为行政单位,内设科室:办公室、理论科、新闻出版科、文化艺术科、网络安全和信息化工作科、精神文明建设科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门作为一级预算单位纳入2022年度部门决算工作,无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,665.42万元,支出总计1,665.42万元。收支较上年决算数减少87.51万元,下降5%,主要原因是本年一般公共预算中“农家书屋”“2021年预算”“事业单位人员绩效参考值”项目有预算,但因疫情原因导致我单位预算项目未用完以及本年公用经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,665.42万元,较上年决算数增加12.79万元,增长0.8%,主要原因是我单位本年一般公共预算中“农家书屋”“2021年预算”“事业单位人员绩效参考值”项目有预算,但因疫情原因导致我单位预算项目未用完。其中:财政拨款收入1,665.42万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,665.42万元,较上年决算减少75.59万元,下降4.3%,主要原因是因疫情期间在外支援,未使用“2021年预算”“事业单位人员绩效参考值”项目,导致本年公用经费减少,其中:基本支出794.08万元,占47.7%;项目支出871.34万元,占52.3%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11.92万元,下降100%,主要原因是2021年预算的结转结余到2022年,在2022年该结转结余已经支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,665.42万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少87.51万元,下降5%。主要原因是因疫情原因,导致我单位少开展了培训费、会议费、公务接待费,又因紧缩费用,厉行节约,本年度的三公经费比上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入
1,467.42万元,较上年决算数减少185.21万元,下降11.2%。主要原因是我单位本年一般公共预算中农家书屋、2021年预算、事业单位人员绩效参考值项目有预算,但因疫情原因导致我单位预算项目未用完。较年初预算数增加150.08万元,增长11.4%。主要原因是政府性基金财政拨款比2021年增加198万元,用于社会性公益事业的彩票公益金支出,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,467.42
万元,较上年决算数减少273.59万元,下降15.7%。主要原因是本部门2022年的宣传事务以及扫黄打非项目等支出减少。较年初预算数增加150.08万元,增长11.4%。主要原因是主要原因是政府性基金财政拨款增加198万元,用于社会性公益事业的彩票公益金支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少11.92万元,下降100%,主要原因是2021年预算的结转结余到2022年,在2022年该结转结余已经支出。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,250.30万元,占85.2%,较年初预算数增加81.51万元,增长7%,主要原因是本年我单位新增退休人员2人、新调入人员2人,人员经费增加和本年新增政府性基金198万元
(2)文化旅游体育与传媒支出55.00万元,占3.7%,较年初预算数增加55.00万元,增长100%,主要原因是我单位2022年增加了其他文化和旅游支出中心组学习农村惠民电影项目
(3)社会保障与就业支出96.45万元,占6.6%,较年初预算数增加13.57万元,增长16.4%,主要原因是本年我单位新增退休人员2人、新调入人员2人。
(4)卫生健康支出29.02万元,占2%,较年初预算数增加
0.00万元,增长0%,主要原因是本年我单位新增退休人员2人、新调入人员2人
(5)住房保障支出36.65万元,占2.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年我单位新增退休人员2人、新调入人员2人。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.08万元。其中:人员经费653.04万元,较上年决算数增加50.92万元,增长8.5%,主要原因是本年我单位新增退休人员2人、新调入人员2人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费141.04万元,较上年决算数减少424.83万元,下降75.1%,主要原因是项目支出增加,以及厉行节约,紧缩费用,办公费、劳务费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入198.00万元,较上年决算数增加198.00万元,增长100%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出,本年支出198.00万元,较上年决算数增加198.00万元,增长0%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计11.04万元,较年初预算数减少0.76万元,下降6.4%,主要原因是厉行节约,紧缩公务接待费、公务车运行维护费、公务车购置费以及因公出国(境)费用。较上年支出数减少4.86万元,下降30.6%,主要原因是厉行节约,紧缩公务接待费、公务车运行维护费、公务车购置费以及因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国(境)支出。
本部门2022年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.43万元,主要用于公务车维护费、油费等。费用支出较年初预算数减少0.57万元,下降14.3%,主要原因是厉行节约、紧缩费用。减少了本年度公务车运行维护费。较上年支出数减少0.47万元,下12.1%,主要原因是厉行节约、紧缩费用。减少了本年度公务车运行维护费。
公务接待费7.62万元,主要用于接待上级部门以及外来宣传巫溪文化的各新闻社等费用。支出较年初预算数减少0.18万元,下降2.3%,主要原因是厉行节约、紧缩费用。减少了本年度公务接待费,较上年支出数减少4.38万元,下降36.5%,主要原因是厉行节约、紧缩费用。减少了本年度公务接待费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待388批次1,692人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公
务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费45.02元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.43万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出8.90万元,较上年决算数减少17.15万元,下降65.8%,主要原因是本年度因疫情原因,导致我单位少开展了培训费、会议费、公务接待费,又因紧缩费用,厉行节约,本年度的三公经费比上年减少。本年度培训费支出7.90万元,较上年决算数减少2.90万元,下降26.9%,主要原因是本年度因疫情原因,导致我单位少开展了培训费、会议费、公务接待费,又因紧缩费用,厉行节约,本年度的三公经费比上年减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出141.04万元,主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等支出。机关运行经费较上年决算数减少424.83万元,下降75.1%,主要原因是本年度因疫情原因,导致我单位少开展了培训费、会议费、公务接待费,又因紧缩费用,厉行节约,本年度的三公经费比上年减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对46个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出871.34万元。
(二)绩效自评结果
2022年度部门整体绩效自评表 |
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|
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项目名称: |
中国共产党巫溪县委员会宣传部整体自评 |
项目编码: |
50023800022P000006 |
自评总分: |
99.40 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
007-中国共产党巫溪县委员会宣传部 |
财政归口处室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
刘国芳 |
联系电话: |
13896248736 |
|||||||||||||||||||||||||
资金情况 |
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|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
15,165,389.68 |
17,769,770.68 |
16,654,207.21 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
15,165,389.68 |
17,769,770.68 |
16,654,207.21 |
94 |
10.00 |
9.40 |
||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
县委理论中心组学习常态化开展,全国文明城市接受复查,确保网络安全,加大对外宣传力度,提升巫溪美誉度、知名度。 |
|
2022年已执行县委理论中心组学习常态化开展,全国文明城市已接受复检,网络安全已确保。完成了对外宣传力度。提高了巫溪美誉度和知名度。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|||||||||||||||||||||
"城市形象推广活动 ”次数 |
场次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
给32个乡镇(街道)划拨意识形态工作经费 |
万元 |
= |
23 |
23 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
全县网评员培训 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
文明网年正常运行天数 |
天 |
= |
365 |
365 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
县委中心组学习次数 |
次 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
巫溪知名度、美誉度。 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
2022年度二级项目绩效自评表 |
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|
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项目名称: |
央视及市级主流媒体宣传 |
项目编码: |
50023822T000000109039 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
项目主管部门: |
007-中国共产党巫溪县委员会宣传部 |
财政归口处室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
陈永建 |
联系电话: |
17300260815 |
|||||||||||||||||||||||||
资金情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||||||||||||||||
年度总金额 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||
绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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加大对外宣传,提升巫溪知名度美誉度。 |
|
中央、市级核心媒体刊播巫溪正面宣传报道分别是472篇、1303篇,巫溪知名度美誉度显著提升。 |
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绩效指标 |
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | |||||||||||||||||||||
全年采访报道人次 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
巫溪知名度美誉度 |
|
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
县内群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|
|
| |||||||||||||||||||||
2.部门绩效评价情况
2022年本部门无部门绩效评价情况
3.财政绩效评价情况
2022年本部门无财政绩效评价情况
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,
以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
刘国芳 13896248736