- [ 索引号 ]
- 11500238750071502K/2024-00062
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县人民政府
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2024-10-08
- [ 发布日期 ]
- 2024-10-08
- [ 体裁分类 ]
- 其他
- [ 有效性 ]
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.拟订全县宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划。统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹协调、指导管理全县新型智库建设。
4.负责规划组织全县思想政治工作,配合中共巫溪县委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.负责指导、协调全县精神文明建设工作。
6.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调各新闻部门工作,组织全县突发公共事件应急新闻工作。
7.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷发行业,负责著作权保护管理和公共服务,管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责各新闻部门驻巫分支机构的服务监督管理,负责全县新闻记者证的管理。
8.负责全县互联网信息内容管理,统筹协调组织全县互联网宣传管理和舆论引导工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
9.从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全县中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
10.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担县委全面深化改革委员会文化体制改革专项小组日常工作。
12.统筹指导舆情信息工作,组织协调开展县内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
13.统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划、重大政策举措和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织对外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。负责人权宣传工作的组织协调。
14.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动完善新闻发言人制度建设。负责牵头拟订全县重大问题对外宣传口径,指导拟订重大事项信息公开口径。
15.负责组织开展新闻领域对外交流与合作,统筹协调指导推动与县外新闻管理机构、主要新闻媒体和智库的合作传播,会同有关部门做好各新闻部门驻巫分支机构和来访记者采访事务方面的工作,协同有关部门开展涉及港澳台的宣传工作。
16.对乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。联系宣传系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作。
17.联系中共巫溪县委党史研究室,在政治方向和方针、政策方面实施领导。归口领导巫溪县文化和旅游发展委员会。受县委委托,代管巫溪县文学艺术界联合会、巫溪县社会科学界联合会。
18.负责部机关、直属事业部门党建工作,以及负责县级宣传思想文化部门基层党建工作、精神文明建设工作。
19.完成县委交办的其他任务。
(二)机构设置
中共巫溪县委宣传部内设巫溪县精神文明建设委员会办公
室、中共巫溪县委对外宣传办公室(巫溪县人民政府新闻办公室)
和8个职能科室。
巫溪县精神文明建设委员会办公室:制定全县精神文明建设工作规划、协调、指导全县未成年人思想道建设工作、负责指导、协调全县志愿服务工作。
中共巫溪县委对外宣传办公室(巫溪县人民政府新闻办公室):负责指导协调对外宣传工作,协调有关部门研究拟订对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划、负责组织开展新闻发布工作,负责县政府新闻发布工作,指导协调县级各部门和各乡镇(街道)的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设
办公室: 负责文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、行政后勤等机关日常运转工作,负责安全保密、机关财务等工作
理论科:负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,对全县各级中心组学习进行分类指导、负责调查研究宣传思想文化工作的方针政策及法律法规建议情况并提出建议。
宣传教育科:负责规划部署全县思想政治工作任务,组织指导全县各类社会宣传、社会教育工作。组织全县重大先进典型的学习和推广、组织爱国主义教育工作,协同承担全县国防教育工作新闻科 :负责新闻舆论的宏观管理业务、组织协调新闻宣传报道以及新闻工作的综合协调,负责从宏观上指导协调互联网宣传和信息内容管理工作、组织全县突发公共事件应急新闻工作、协调出版物市场监管等。
文化产业发展指导科 :统筹指导全县文化产业发展工作、研究制定全县文化产业发展规划和政策,统筹规划全县文化产业课题研究、协调推进全县文化产业重大项目规划建设。
干部人事科(挂群众工作科):会同县委组织部负责县级宣传思想文化系统部门干部管理的业务工作、对各乡镇(街道)宣传委员的任免提出意见、负责举办部门和县级有关重要宣传舆论阵地、重要岗位领导干部管理。
中共巫溪县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列,加挂县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。巫溪县精神文明建设委员会办公室、中共巫溪县委网络安全和信息化委员会办公室职责由县委宣传部承担。内设6个职能科室并与县文联、县宣传文化互联网信息中心、新时代文明实践服务中心合署办公
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计1698.28万元,支出总计1698.28万元。收支较上年决算数增加32.86万元,增长1.97%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计1698.28万元,较上年决算数增加32.86万元,增长1.97%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。其中:财政拨款收入1698.28万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1698.28万元,较上年决算数增加32.86万元,增长1.97%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。其中:基本支出861.88万元,占50.75%;项目支出836.40万元,占49.25%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1698.28万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加32.86万元,增长1.97%。主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1594.28万元,较上年决算数增加126.86万元,增长8.65%。主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。较年初预算数增加257.47万元,增长19.26%。主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1594.28
万元,较上年决算数增加126.86万元,增长8.65%。主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。较年初预算数增加257.47万元,增长19.26%。主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1315.49万元,占82.51%,较年初预算数增加141.03万元,增长12.01%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
(2)文化旅游体育与传媒支出101.00万元,占6.34%,较年初预算数增加101.00万元,增长100.00%,主要原因是增加了其他文化和旅游支出农家书屋经费、农村惠民电影经费项目。
(3)社会保障与就业支出106.29万元,占6.67%,较年初预算数增加15.44万元,增长17.00%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
(4)卫生健康支出27.52万元,占1.73%,较年初预算数无增减,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
(5)住房保障支出43.98万元,占2.76%,较年初预算数无增减,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出861.88万元。其中:人员经费765.72万元,较上年决算数增加112.68万元,增长17.25%,主要原因是本部门新增人员5人,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助中的生活补助以及医疗费补助。公用经费96.16万元,较上年决算数减少44.88万元,下降31.82%,主要原因是部门根据财政要求,厉行节约,下降三公经费。办公费、印刷费等也比上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入104.00万元,较上年决算数减少94.00万元,下降47.47%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金项目支出比上年减少。本年支出104.00万元,较上年决算数减少94.00万元,下降47.47%,主要原因是减少了宣传部县委中心组学习宣传舆论引导和县委中心组学习机房运行项目以及本年度政府性基金下降。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计5.49万元,较年初预算数减少6.21万元,下降53.08%,主要原因是根据财政要求,厉行节约。较上年支出数减少5.55万元,下降50.27%,主要原因是根据财政要求,厉行节约,紧缩三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
本部门2023年度未发生因公出国(境)支出
本部门2023年度未发生公务车购置费。
公务车运行维护费3.40万元,主要用于公务用车维护费、车辆油费等。费用支出较年初预算数减少0.60万元,下降15.00%,主要原因是厉行节约,紧缩费用。较上年支出数减少0.03万元,下降0.87%,主要原因是厉行节约,紧缩费用
公务接待费2.09万元,主要用于接待上级部门以及赴巫宣传巫溪文化的各新闻媒体等费用。支出较年初预算数减少5.61万元,下降72.86%,主要原因是厉行节约,紧缩费用。较上年支出数减少5.53万元,下降72.57%,主要原因是厉行节约,紧缩费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待91批次465人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费44.94元,车均购置费0万元,车均维护费3.40万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出4.90万元,较上年决算数减少4.00万元,下降44.94%,主要原因是厉行节约,紧缩费用。本年度培训费支出2.17万元,较上年决算数减少5.73万元,下降72.53%,主要原因是少开展了培训费、会议费等,又因厉行节约,紧缩费用,所以比上年费用减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出96.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等支出。机关运行经费较上年支出数减少44.88万元,下降31.82%,主要原因是少开展了培训费、会议费等,又因厉行节约,紧缩费用,所以比上年费用减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上
专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出总额77.63万元,其中:政府采购货物支出77.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额77.63万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额77.63万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购部门日常货物用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对1个一级项目、20级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出836.40万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| ||||||||||
项目名称: |
中国共产党巫溪县委员会宣传部整体自评 |
项目编码: |
50023800023P000056 |
自评 总分: |
99.99 |
|
| |||
项目主管部门: |
007-中国共产党巫溪县委员会宣传部 |
财政归口科室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
刘国芳 |
联系电话: |
13896248736 | |||
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
年度总金额 |
|
|
1,464.41 |
1,808.28 |
1,808.01 |
|
|
| ||
其中:财政拨款 |
|
|
1,464.41 |
1,808.28 |
1,808.01 |
99.98 |
10.00 |
9.99 | ||
一般公共预算 |
|
|
1,387.41 |
1,704.28 |
1,704.01 |
99.98 |
|
| ||
绩效目标 | ||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
通过对外宣传,提升巫溪知名度和美誉度。;负责全县出版宏观管理和出版队伍建设,监督管理出版物内容和质量。根据市委宣传部要求,征订费用的70%由市财政承担,30%由地方财政承担,应付报刊费15万元。1.县委中心组学习;2.理论宣讲及调研;3.理论成果转化;4.学习型党组织建设;5.“学习强国”推广使用和平台内容建设。 |
|
县委理论学习中心组开展专题学习10次,开展“全民国防教育月”主题活动120余场次,组织“强国复兴有我”群众性主题宣教347场次。开展公共场所电子显示屏专项检查和户外LED屏网络安全检查,巡查清理电子显示屏908块、户676767外LED屏20块,全力维护全县意识形态领域安全稳定大局。展直播活动25场次,《云端高速通渝陕·记者带您去打探》浏览量破500万+,《重庆巫溪三十多万亩马铃薯迎丰收·助力乡村振兴》在央视新闻客户端直播达30分钟。召开市级新闻发布会1场、县级6场,举办“发言人来了”新闻发布活动4场。重庆日报整版报道巫溪4次,中央、市级核心媒体赴巫采访13次,刊发报道1615条。依托外宣项目,参与“感知重庆”系列活动4次。编报舆情信息、约稿900余篇,中宣部采用21篇,中央网信办采用68篇,短平快约稿《房地产市场供应过剩问题》获中央领导批示。承办2023年第二季度“重庆好人”发布暨道德模范与身边好人现场交流活动,举办2022年度“感动巫溪人物”颁奖典礼及“好人在身边”微访谈示范活动。获评“全国最美家庭”1户、“中国好人”2人、“重庆好人”2人、“感动重庆十大人物”1人、“重庆市岗位学雷锋”标兵1人,市级新时代好少年、好校长、好辅导员、好家长8人。承办市级文体活动2场,开展文化活动35场次,受众达15万人次。举办公共文化服务进基层活动400余场,“让烈士回家”暨“赓续红色血脉 弘扬红岩精神”专题宣讲巡展巡演走进巫溪,播放惠民电影4000余场次。 | ||||||||
绩效指标 | ||||||||||
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
感动人物评选 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
开展微宣讲活动 |
场次 |
≥ |
2000 |
2000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
外宣合作媒体 |
家 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
县委中心组学习次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
新时代文明实践活动 |
场次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
制作网络安全视频 |
期 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
全国文明城市测评 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
群众满意度 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
2023年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||||
| |||||||||||||
项目名称: |
理论研究、学习及宣传教育 |
项目编码: |
50023823T000003432916 |
自评总分: |
100.00 |
|
| ||||||
项目主管部门: |
007-中国共产党巫溪县委员会宣传部 |
财政归口科室: |
005-行财科 |
部门联系人: |
胡云桂 |
联系电话: |
17623719736 | ||||||
资金情况 | |||||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||||
年度总金额 |
|
|
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|
|
| |||||
其中:财政拨款 |
|
|
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
一般公共预算 |
|
|
40.00 |
40.00 |
40.00 |
100 |
|
| |||||
绩效目标 | |||||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
推进全县意识形态领域形势向上向好,促进全县人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起 |
|
县委理论学习中心组开展专题学习10次,示范带动各级中心组学习900余次,构建“1+4+N”宣讲品牌矩阵,依托“宁河金喇叭”宣讲团开展示范微宣讲活动11场次、基层微宣讲1.02万场次。开设“宁河金喇叭”专栏,推出电视微宣讲15期、基层优秀宣讲稿23篇,开展“全民国防教育月”主题活动120余场次,组织“强国复兴有我”群众性主题宣教347场次,师生参与社会实践1.2万次。巡查清理电子显示屏908块、户676767外LED屏20块,全力维护全县意识形态领域安全稳定大局。 | |||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||
指标名称 |
计量部门 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | |||
感动人物评选 |
次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
理论宣讲 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
县委中心组学习次数 |
次 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
学习强国平台供稿 |
篇 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
意识形态督查 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
意识形态培训 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
推进全县意识形态领域形势向上向好,促进全县人民在理想信念、价值理念、道德观念上紧紧团结在一起 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| |||
群众满意度 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| |||
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补
本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:刘国芳13896248736
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
公开01表 |
公开部门:中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
部门:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,594.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,315.49 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
104.00 |
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
七、附属部门上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
106.29 |
|
|
九、卫生健康支出 |
27.52 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.98 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
104.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
1,698.28 |
本年支出合计 |
1,698.28 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
总计 |
1,698.28 |
总计 |
1,698.28 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开部门:中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
1,698.28 |
1,698.28 |
|
|
|
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.49 |
1,315.49 |
|
|
|
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1,315.49 |
1,315.49 |
|
|
|
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
338.12 |
338.12 |
|
|
|
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
345.97 |
345.97 |
|
|
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
481.40 |
481.40 |
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政部门离退休 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业部门离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
54.70 |
54.70 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政部门医疗 |
13.37 |
13.37 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业部门医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
104.00 |
104.00 |
|
|
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,698.28 |
861.88 |
836.40 |
|
|
| |
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.49 |
684.09 |
631.40 |
|
|
|
20133 |
宣传事务 |
1,315.49 |
684.09 |
631.40 |
|
|
|
2013301 |
行政运行 |
338.12 |
338.12 |
|
|
|
|
2013304 |
宣传管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
2013350 |
事业运行 |
345.97 |
345.97 |
|
|
|
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
481.40 |
|
481.40 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
101.00 |
|
101.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
2080501 |
行政部门离退休 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
2080502 |
事业部门离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
54.70 |
54.70 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
2101101 |
行政部门医疗 |
13.37 |
13.37 |
|
|
|
|
2101102 |
事业部门医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
部门:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,594.28 |
一、一般公共服务支出 |
1,315.49 |
1,315.49 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
104.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
101.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
106.29 |
106.29 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.52 |
27.52 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
104.00 |
|
104.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,698.28 |
本年支出合计 |
1,698.28 |
1,594.28 |
104.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1,698.28 |
总计 |
1,698.28 |
1,594.28 |
104.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
公开05表 | ||
|
部门:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,594.28 |
861.88 |
732.40 | |
201 |
一般公共服务支出 |
1,315.49 |
684.09 |
631.40 |
20133 |
宣传事务 |
1,315.49 |
684.09 |
631.40 |
2013301 |
行政运行 |
338.12 |
338.12 |
|
2013304 |
宣传管理 |
150.00 |
|
150.00 |
2013350 |
事业运行 |
345.97 |
345.97 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
481.40 |
|
481.40 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
101.00 |
|
101.00 |
20701 |
文化和旅游 |
101.00 |
|
101.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
101.00 |
|
101.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
106.29 |
106.29 |
|
20805 |
行政事业部门养老支出 |
106.29 |
106.29 |
|
2080501 |
行政部门离退休 |
11.88 |
11.88 |
|
2080502 |
事业部门离退休 |
2.35 |
2.35 |
|
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
54.70 |
54.70 |
|
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
37.35 |
37.35 |
|
210 |
卫生健康支出 |
27.52 |
27.52 |
|
21011 |
行政事业部门医疗 |
27.52 |
27.52 |
|
2101101 |
行政部门医疗 |
13.37 |
13.37 |
|
2101102 |
事业部门医疗 |
14.15 |
14.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
部门:万元 | ||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
752.42 |
302 |
商品和服务支出 |
95.07 |
310 |
资本性支出 |
1.09 |
30101 |
基本工资 |
172.04 |
30201 |
办公费 |
7.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
106.29 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
1.09 |
30103 |
奖金 |
92.82 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
11.86 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
194.17 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
54.70 |
30206 |
电费 |
5.94 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.35 |
30207 |
邮电费 |
11.40 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.40 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.41 |
30211 |
差旅费 |
3.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.18 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
7.08 |
30213 |
维修(护)费 |
2.46 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.40 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.30 |
30215 |
会议费 |
0.40 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.23 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
11.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.08 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
1.81 |
30227 |
委托业务费 |
6.31 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
5.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.66 |
399 |
其他支出 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.78 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
765.72 |
公用经费合计 |
96.16 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
部门:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
|
104.00 |
104.00 |
|
104.00 |
| |
229 |
其他支出 |
|
104.00 |
104.00 |
|
104.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
104.00 |
104.00 |
|
104.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
104.00 |
104.00 |
|
104.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
部门:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
公开部门: 中国共产党巫溪县委员会宣传部(本级) |
|
|
部门:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
96.16 |
(一)支出合计 |
5.49 |
5.49 |
(一)行政部门 |
96.16 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业部门 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.40 |
3.40 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
(2)公务用车运行维护费 |
3.40 |
3.40 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.09 |
2.09 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.09 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
91 |
(一)政府采购支出合计 |
77.63 |
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
77.63 |
6.国内公务接待人次(人) |
— |
465 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
77.63 |
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
77.63 |
二、会议费 |
— |
4.90 |
|
|
三、培训费 |
— |
2.17 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。