- [ 索引号 ]
- 11500238709450498T/2025-00012
- [ 发文字号 ]
- [ 发布机构 ]
- 巫溪县财政局
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 成文日期 ]
- 2025-02-17
- [ 发布日期 ]
- 2025-02-17
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 有效性 ]
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一、单位基本情况
(一)职能职责
县委组织部的主要职责是:
1.坚持和加强党的建设,贯彻新时代党的组织路线。抓好组织体系建设,指导全县基层党组织提升组织力、强化政治功能;加强党员队伍建设;指导推动各级党组织落实党的组织制度和工作制度。
2.负责县管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设;负责办理市委管理干部的任免、工资、待遇和退(离)休的手续及资料报送;研究和制定干部人事制度改革总体规划及相关制度。
3.负责落实党管人才方针,承担人才工作牵头抓总职责,分析人才形势,制定人才政策,牵头协调服务,营造人才环境。
4.负责全县公务员队伍建设及人民团体、群众团体和事业单位参照公务员法管理人员管理工作。
5.负责指导全县干部教育培训工作,制定并执行干部教育培
训规划及政策规定;负责对全县干部监督工作提出意见并抓好落
实,负责督促和检查《党政领导干部选拔任用工作条例》执行情况。
6.负责抓好全县老干部工作。
7.负责抓好县管领导班子和领导干部考核工作。
8.负责抓好全县组织系统自身建设;负责全县组织工作调查研究工作。
9.负责县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
10.统一管理中共巫溪县委机构编制委员会办公室。
11.完成县委交办的其他任务。
(二)单位构成
中共巫溪县委组织部机关行政编制24名。设部长1名,由县委常委兼任;常务副部长1名,副部长3名,县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会专职副书记1名。县委直属机关工作委员会书记、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长由部长、常务副部长或副部长兼任,不含其他兼职。内设机构设定为11个,领导职数按1名配备,其中行政职能科室10个,事业职能1个。
从预算单位构成看,本部门是一级预算单位,下设全额拨款事业单位中共巫溪县委组织部档案管理中心和参公事业单位中共巫溪县委组织部党员教育中心。
二、部门收支总体情况(表六至表八)
(一)收入预算:2025年年初预算数1149.60万元,其中:一般公共预算拨款1149.60万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元,收入较去年减少315.66万元。主要是本单位下设事业单位相关经费独立预算,故预算拨款减少。
(二)支出预算:2025年年初预算数1149.60万元,其中:一般公共服务支出1004.04 万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出78.63 万元,卫生健康支出28.95 万元,住房保障支出37.25 万元。支出较去年减少315.66万元,主要是基本支出减少171.28万元,项目支出减少144.39万元。
三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)
2025年一般公共预算财政拨款收入 1149.60万元,一般公共预算财政拨款支出1149.60万元,比2024年减少 315.66万元。其中:基本支出502.96万元,比2024年减少171.28万元,主要原因是中共巫溪县委组织部的内设事业机构(中共巫溪县委组织部党员教育中心)单独核算,故基本支出预算减少了;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 646.63万元,比2024年减少144.39万元,主要原因减少了党员互助、非公组织专职党建指导员补贴、非公党组织书记岗位补助等项目经费的预算,也压减了2025年各项项目的费用。
中共巫溪县委组织部2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明(表四)
2025年“三公”经费预算 7.00 万元,比2024年减少(或增加) 0 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,比2024年减少(或增加)0万元;公务接待费3.50万元,比2024年减少(或增加) 0万元;公务用车运行维护费3.50万元,比2024年减少(或增加) 0万元;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加) 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费77.18万元,比上年减少29.33万元,主要原因是中共巫溪县委组织部的内设参公事业机构(中共巫溪县委组织部党员教育中心)单独核算,故基本支出预算减少了。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.00万元:政府采购货物预算5 .00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 5.00 万元:政府采购货物预算 5.00万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。(表九)
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款646.63万元。
4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1 辆,其中一般公务用车1 辆。2025年一般公共预算未安排购置车辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。
我单位编制了2025年部门预算整体绩效目标,2025年无县级重点专项资金。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:谭静 联系方式:023--51522041