[ 索引号 ] | 11500238736597049R/2025-00048 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-17 | [ 发布日期 ] | 2025-02-17 |
巫溪县教育委员会(本级)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行教育法律、法规、规章和方针政策。
2.提出全县教育发展建议意见,编制教育事业的发展规划,拟定教育资源配置计划,组织实施各类学校布局结构调整规划,审核、审批乡镇学校及村级校点的设置、撤并、调整和更名等工作。
3.负责全县教育教学改革、课程教材开发及教育科研;制定并下达高中和义务阶段教育招生计划,指导和监督教育规划、计划的实施;负责教育统计和教育信息工作。
4.统筹各类教育发展。负责全县义务教育的指导与协调,组织实施促进公平教育资源进一步向农村和少数民族地区倾斜的政策措施;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和成人教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,指导职业院校提高办学水平和质量;积极引导社会力量办学;全面实施素质教育,规范办学秩序,提高教育质量。
5.加强各类学校国有资产宏观管理,指导各类学校校舍建设、配套设施建设、教育技术装备以及图书资料配备等工作。
6.统筹管理本部门教育经费,负责中小学教育经费安排和预决算;参与教育经费审计监督;归口管理各类教育资助、援助。
7.主管全县教师工作。负责实施教师资格制度,推进学校干部和教师队伍建设;配合相关部门做好教育系统机构编制、人事和社会保障、教育培训、人员调配、职称评定及人才培养、引进和交流等工作。
8.指导各级各类学校思想政治建设、德育工作、体育卫生艺术教育和国防教育等工作。
9.指导、管理县内大中专招生、考试和高等教育自学、函授考试等工作;统筹管理中小学学生学籍;核发初中、高中毕业证书及职教高中阶段学历文凭。
10.指导全县教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。
11.负责全县教育系统法制安全、对外交流、党风廉政建设和信访稳定工作。
12.对乡(镇)人民政府履行教育工作职责进行督导,对各类学校教育教学管理等工作进行督查。
13.负责全县语言文字管理工作;归口管理普通话培训和水平测试。
14.完成县委、县政府交办的其他工作。
(二)单位构成
巫溪县教育委员会设9个内设机构:
1办公室、2教育科、3计划财务科、4人事科、5法制安全科、6体卫艺科、7基建办、8秘书科、9行政审批科。
教育委员会核定行政编制15人、工勤编制1人;设领导职数5名,其中主任1名、副主任3名、教育工委书记 1名(由教委主任兼任)、教育工委专职副书记1名;内设机构领导职数按1名配备。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数8,398.59万元,其中:一般公共预算拨款8,398.59万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1,131.38万元,主要是项目支出在建学校前期资金已拨付完成。
(二)支出预算:2025年年初预算数8,398.59万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出8,213.25万元,社会保障和就业支出137.74万元,卫生健康支出20.41万元,住房保障支出27.19万元。支出较去年减少1,131.38万元,主要是基本支出增加38.9万元,项目支出减少1,170.28万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入8,398.59万元,一般公共预算财政拨款支出8,398.59万元,比2024年减少1,131.38万元。其中:基本支出471.69万元,比2024年增加38.9万元,主要原因是退休人员的增加、在职人员五险一金的正常增幅等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出7926.90万元,比2024年减少1,170.28万元,主要原因是在建学校前期资金已拨付完成,主要用于新建重庆师范大学附属巫溪实验中学校、重庆师范大学附属巫溪实验小学校、巫溪县三峡巴蜀中学校、巫溪县三峡巴蜀人和街小学校四所学校重点工作。
巫溪县教育委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算12.5万元,比2024年减少0.1万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费5.5万元,比2024年减少0.1万元,主要原因是执行中央八项规定,严格控制支出;公务用车运行维护费7万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费57.4万元,比上年增加4.63万元,主要原因为办公费的增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款7926.9万元。
4.国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况
2025年我单位整体绩效目标已编制(见附件),无县级重点专项资金绩效目标编制。
七、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:袁老师 联系方式:023-51521500