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  • 巫溪县政府办公室
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  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 发布日期 ]
  • 2024-10-08
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
巫溪县人民政府办公室2023年度决算公开说明
日期:2024-10-08


一、部门基本情况

(一)职能职责

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构,在县政府直接领导下参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。其主要职责是:

(1)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

(2)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(3)研究县政府各部门、各乡镇人民政府(街道办事处)请示(报告)县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。

(4)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作

以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、

科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。

(5)负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的

管理、指导和监督。

(6)负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作;审核因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来巫事宜。

(7)负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。

(8)指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作,统筹协调全县救灾工作。

(9)指导、监督全县电子政务建设,指导、督促政府信息公开、政务值班,以及(市)县长公开信箱、(市)县长公开电话办理工作。

(10)负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

(11)负责县政府领导同志日常公务活动安排。

(12)完成县委、县政府交办的其他工作。

(二)机构设置

巫溪县人民政府办公室属行政单位,下设全额拨款事业单位巫溪县政务服务中心和巫溪县政府信息中心。内设科室有:综合一科、综合二科、文秘科、信息科、督查科、外事科、行政科、县政府总值班室、政务服务管理科共9个科室。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1744.43万元,支出总计

1744.43万元。收支较上年决算数增加123.39万元,增长7.61%,主要原因是年初预算人数较上年增加,人员经费、公用经费定额增加年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。

2.收入情况。2023年度收入合计1744.43万元,较上年决算数增加124.61万元,增长7.69%,主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。其中:财政拨款收入1744.43万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1744.43万元,较上年决算数增加123.39万元,增长7.61%,主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。其中:基本支出1214.86万元,占69.64%;项目支出529.57万元,占30.36%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1744.43万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加123.39万元,增长7.61%。主要原因是人数较上年增加,人员经费、公用经费定额增加,年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1744.43万元,较上年决算数增加124.61万元,增长7.69%。主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。较年初预算数增加152.45万元,增长9.58%。主要原因是人数较上年增加,人员经费、公用经费定额增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1744.43万元,较上年决算数增加123.39万元,增长7.61%。主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。较年初预算数增加152.45万元,增长9.58%。主要原因是人数较上年增加,人员经费、公用经费定额增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减

4.比较情况。部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1389.57万元,占79.66%,较年初预算数增加69.70万元,增长5.28%,主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。

2)社会保障与就业支出251.26万元,占14.40%,较年

初预算数增加88.94万元,增长54.79%,主要原因是年中追加抚恤金、一次性退休金,补缴职业年金记实等经费。

3)卫生健康支出41.52万元,占2.38%,较年初预算数增加0.03万元,增长0.07%,主要原因是人数较上年增加。

4住房保障支出62.07万元,占3.56%,较年初预算数减少6.22万元,下降9.11%,主要原因是2023年调整住房公积金缴存基数。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1214.86万元。其中:人员经费999.60万元,较上年决算数减少42.35万元,下降4.06%,主要原因是2023年调整住房公积金缴存基数,2023年人员经费未发放到位,于下年初发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费215.26万元,较上年决算数增加88.88万元,增长70.33%,主要原因是2022年部分公用经费,用于2023年支付。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等因公产生的支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计89.52万元,较年初预算数减少35.97万元,下降28.66%,主要原因是公务用车购置减少一辆。较上年支出数增加7.46万元,增长9.09%,主要原因是新购置两辆公务用车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

 公务车购置费41.41万元,主要用于处置两辆本部门公务用车和一辆调拨公务用车,又新购置两辆公务用车。费用支出较年初预算数减少18.59万元,下降30.98%,主要原因是公务用车购置减少一辆。较上年支出数增加3.86万元,增长10.28%,主要原因是其中购置一辆越野车。

 公务车运行维护费38.18万元,主要用于燃油费、维修维护费、过桥过路费以及保险费等。费用支出较年初预算数增加6.99万元,增长22.41%,主要原因是车辆核定太少,用车领导多,车辆使用频率高,预算不够。较上年支出数减少0.63万元,下降1.62%,主要原因是公务用车维修保养减少。

 公务接待费9.93万元,主要用于接待市级部门到我调研、督查、检查工作等接待支出。费用支出较年初预算数减少24.37万元,下降71.05%,主要原因是严格执行中央中央八项规定精神,开展厉行节约。较上年支出数增加4.23万元,增长74.21%,主要原因是上年特殊时期,取消大部分县外的接待工作,2023年恢复了接待工作。

(三)“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待34批次780人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费127.28元,车均购置费20.7万元,车均维护费6.36万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

年度会议费支出38.13万元,较上年决算数增加29.90万元,增长363.30%,上年特殊时期,取消大部分线下会议工作,2023年恢复了线下会议工作。本年度培训费支出28.84万元,较上年决算数增加19.19万元,增长198.86%,上年特殊时期,取消大部分线下培训工作,2023年恢复了线下培训工作。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出215.26万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、交通费等。机关运行经费较上年支出数增加88.88万元,增长70.33%,主要原因是2022年部分公用经费,用于2023年支付。

(三)国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额41.41万元,其中:政府采购货物支出41.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额41.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额41.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购两辆公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对28个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金529.57万元。

2023年度部门整体绩效自评表


项目名称:

巫溪县人民政府办公室整体自评

项目编码:

50023800023P000051

自评总分:

100.00



项目主管部门:

002-巫溪县人民政府办公室

财政归口科室:

005-行财科

部门联系人:

郑成林

联系电话:

51528036

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


1,692.90

1,744.43

1,744.43




其中:财政拨款


1,692.90

1,744.43

1,744.43

100

10.00

10.00

一般公共预算


1,692.90

1,744.43

1,744.43

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构,在县政府直接领导下参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。其主要职责是:
(1)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(2)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(3)研究县政府各部门、各乡镇人民政府(街道办事处)请示(报告)县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。
(4)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。
(5)负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。
(6)负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作;审核因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来巫事宜。
(7)负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。
(8)指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作,统筹协调全县救灾工作。
(9)指导、监督全县电子政务建设,指导、督促政府信息公开、政务值班,以及(市)县长公开信箱、(市)县长公开电话办理工作。
(10)负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。
(11)负责县政府领导同志日常公务活动安排。
(12)完成县委、县政府交办的其他工作。

巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构,在县政府直接领导下参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。其主要职责是:
(1)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(2)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(3)研究县政府各部门、各乡镇人民政府(街道办事处)请示(报告)县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。
(4)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。
(5)负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。
(6)负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作;审核因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来巫事宜。
(7)负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。
(8)指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作,统筹协调全县救灾工作。
(9)指导、监督全县电子政务建设,指导、督促政府信息公开、政务值班,以及(市)县长公开信箱、(市)县长公开电话办理工作。
(10)负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。
(11)负责县政府领导同志日常公务活动安排。
(12)完成县委、县政府交办的其他工作。

已完成巫溪县人民政府办公室是巫溪县人民政府的参谋部门和综合办事机构,在县政府直接领导下参与政务,开展调查研究,提供决策服务,搞好综合协调,加强督促检查,处理日常事务。为领导服务,为基层服务,为群众服务,发挥参谋助手作用。其主要职责是:
(1)负责县政府会议准备工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。
(2)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
(3)研究县政府各部门、各乡镇人民政府(街道办事处)请示(报告)县政府的事项,提出拟办意见,报县政府领导同志审批。
(4)加强调查研究工作,向县政府领导提供反映政府工作以及全县经济社会发展中的重要情况,为县政府领导把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的参谋服务。
(5)负责处理县政府涉法事务及县政府各部门涉法事务的管理、指导和监督。
(6)负责全县外事工作的统筹、协调、规划和管理工作;审核因公出国(境)任务和邀请国(境)外人员来巫事宜。
(7)负责政务督查、县政府目标管理工作。负责县政府及政府各部门人民代表建议和政协委员提案的承办、督办工作。
(8)指导、督促全县突发公共事件的应急管理及处置工作,统筹协调全县救灾工作。
(9)指导、监督全县电子政务建设,指导、督促政府信息公开、政务值班,以及(市)县长公开信箱、(市)县长公开电话办理工作。
(10)负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。
(11)负责县政府领导同志日常公务活动安排。
(12)完成县委、县政府交办的其他工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

公文交换流转准确率

%

98

98

0

100

30

30


人大代表建议和政协提案办理率

%

100

100

0

100

20

20


部门预决算按时公开率

%

100

100

0

100

20

20


全年预算支出执行率

%

95

95

0

100

20

20


领导、群众满意度

%

100

100

0

100

10

10


2023年度二级项目绩效自评表


项目名称:

2023年会议费

项目编码:

50023823T000003440066

自评总分:

100.00



项目主管部门:

002-巫溪县人民政府办公室

财政归口科室:

005-行财科

部门联系人:

杜涌

联系电话:

023-51528036

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


20.00

20.00

20.00




其中:财政拨款


20.00

20.00

20.00

100

10.00

10.00

一般公共预算


20.00

20.00

20.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

顺利召开政府常务会议及重要工作会议,保证中央、市委市政府、县委县府各项决策部署落实到位


顺利召开政府常务会议及重要工作会议,保证中央、市委市政府、县委县府各项决策部署落实到位

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

会议召开频次

10

10

0

100

50

50


工作推进率

%

85

85

0

100

30

30


参会对象满意度

%

80

80

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

部门未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:夏夏 023-51528036


收入支出决算总表




公开01表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,744.43

一、一般公共服务支出

1,389.57

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

251.26



九、卫生健康支出

41.52



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

62.07



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,744.43

本年支出合计

1,744.43

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

1,744.43

总计

1,744.43

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,744.43

1,744.43







201

一般公共服务支出

1,389.57

1,389.57







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,389.57

1,389.57







2010301

行政运行

574.94

574.94







2010350

事业运行

335.49

335.49







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

479.14

479.14







208

社会保障和就业支出

251.26

251.26







20805

行政事业单位养老支出

200.10

200.10







2080501

行政单位离退休

44.88

44.88







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.70

101.70







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.52

53.52







20808

抚恤

51.16

51.16







2080801

死亡抚恤

51.16

51.16







210

卫生健康支出

41.52

41.52







21011

行政事业单位医疗

41.52

41.52







2101101

行政单位医疗

25.76

25.76







2101102

事业单位医疗

15.76

15.76







221

住房保障支出

62.07

62.07







22102

住房改革支出

62.07

62.07







2210201

住房公积金

62.07

62.07







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,744.43

1,214.86

529.57




201

一般公共服务支出

1,389.57

910.43

479.14




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,389.57

910.43

479.14




2010301

行政运行

574.94

574.94





2010350

事业运行

335.49

335.49





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

479.14


479.14




208

社会保障和就业支出

251.26

200.84

50.43




20805

行政事业单位养老支出

200.10

200.10





2080501

行政单位离退休

44.88

44.88





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.70

101.70





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.52

53.52





20808

抚恤

51.16

0.74

50.43




2080801

死亡抚恤

51.16

0.74

50.43




210

卫生健康支出

41.52

41.52





21011

行政事业单位医疗

41.52

41.52





2101101

行政单位医疗

25.76

25.76





2101102

事业单位医疗

15.76

15.76





221

住房保障支出

62.07

62.07





22102

住房改革支出

62.07

62.07





2210201

住房公积金

62.07

62.07





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,744.43

一、一般公共服务支出

1,389.57

1,389.57



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

251.26

251.26





九、卫生健康支出

41.52

41.52





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

62.07

62.07





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,744.43

本年支出合计

1,744.43

1,744.43



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,744.43

总计

1,744.43

1,744.43



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,744.43

1,214.86

529.57

201

一般公共服务支出

1,389.57

910.43

479.14

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,389.57

910.43

479.14

2010301

行政运行

574.94

574.94


2010350

事业运行

335.49

335.49


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

479.14


479.14

208

社会保障和就业支出

251.26

200.84

50.43

20805

行政事业单位养老支出

200.10

200.10


2080501

行政单位离退休

44.88

44.88


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.70

101.70


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.52

53.52


20808

抚恤

51.16

0.74

50.43

2080801

死亡抚恤

51.16

0.74

50.43

210

卫生健康支出

41.52

41.52


21011

行政事业单位医疗

41.52

41.52


2101101

行政单位医疗

25.76

25.76


2101102

事业单位医疗

15.76

15.76


221

住房保障支出

62.07

62.07


22102

住房改革支出

62.07

62.07


2210201

住房公积金

62.07

62.07


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

955.73

302

商品和服务支出

215.26

310

资本性支出


30101

基本工资

242.47

30201

办公费

36.10

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

121.04

30202

印刷费

0.06

31002

办公设备购置


30103

奖金

148.27

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

169.30

30205

水费

0.21

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

104.81

30206

电费

1.88

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

54.78

30207

邮电费

24.68

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

46.27

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

3.60

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

4.45

30211

差旅费

1.13

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

62.07

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

2.28

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

43.87

30215

会议费

25.40

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

0.74

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

41.40

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.07

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.73

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

43.94

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

8.47

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

30.23

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

31.42

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

8.05

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

999.60

公用经费合计

215.26

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门重庆市巫溪县人民政府办公室



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

215.26

(一)支出合计

89.52

89.52

(一)行政单位

215.26

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

79.59

79.59

五、资产信息

(1)公务用车购置费

41.41

41.41

(一)车辆数合计(辆)

6   

(2)公务用车运行维护费

38.18

38.18

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

9.93

9.93

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

9.93

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)

2

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

34

(一)政府采购支出合计

41.41

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

41.41

6.国内公务接待人次(人)

780

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

41.41

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

41.41

二、会议费

38.13



三、培训费

28.84



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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