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  • [ 发布机构 ]
  • 巫溪县财政局
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-17
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
巫溪县残疾人联合会2025年部门预算情况说明
日期:2025-02-17


一、单位基本情况

(一)职能职责。

1. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》、《重庆市残疾人保障条例》,联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议。

3. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设,为巫溪的稳定发展贡献力量。

5. 开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、福利、劳动就业、社会服务、辅助器具供应、法律援助服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 受政府委托,组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导和帮助残疾人集中就业或个体就业,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人福利生产的扶持保护政策。

7. 协助乡镇(街道)考察残联领导班子和做好残联干部的管理工作,对全县乡镇(街道)残联干部和残疾人基层群众组织负责人进行培训。

8. 负责《中华人民共和国残疾人证》初审、转报。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织。

10. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

11. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

12. 承担县委、县政府交办的其他工作。

(二)单位构成。

本单位属一级预算单位,内设2个科室,即综合科、业务科。下属事业单位1个,巫溪县残疾人康复就业服务中心(二级单位)

二、部门收支总体情况(表六至表八)

(一)收入预算:2025年年初预算数1287.95万元,其中:一般公共预算拨款1162.95万元,政府性基金预算拨款125.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年减少228.11万元,主要是主要是一般公共预算拨款拨款减少233.01万元,政府性基金预算拨款增加4.90万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数1287.95万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出0.00万元,社会保障和就业支出1,146.56万元,卫生健康支出7.04万元,住房保障支出9.35万元,其他支出125.00万元。支出较去年减少228.11万元,主要是基本支出减少28.86万元,项目支出减少199.25万元。

三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)

2025年一般公共预算财政拨款收入1162.95万元,一般公共预算财政拨款支出1162.95万元,比2024年减少233.01万元。其中:基本支出138.74万元,比2024年减少28.86万元,主要原因是工资福利支出减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1024.21万元,比2024年减少204.15万元,主要原因是社会保障和就业支出等减少,主要用于保障残疾人康复、残疾人就业、残疾人家庭无障碍改造等重点工作。

2025年政府性基金预算收入125.00万元,政府性基金预算支出120.10万元,比2024年增加4.90万元,主要原因是2025年新增困难残疾人家庭无障碍改造项目用政府性基金预算支出,主要用于主要用于残疾人康复及残疾人教育、家庭无障碍改造事业。

四、“三公”经费情况说明(表四)

2025年“三公”经费预算4.5万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,与2024年持平;公务接待费1.00万元,与2024年持平;公务用车运行维护费3.5万元,与2024年持平;公务用车购置费0.00万元,与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费20.79万元,比上年减少3.83万元,主要原因为退休一名工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。(表九)

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1162.95万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)

本部门已完成2025年整体绩效目标编制,涉及金额1357.50万元。本单位2024年无重点专项项目资金,无需编制重点专项资金绩效目标。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:田浬利联系方式:18223849902


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