您当前的位置:首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开>部门预算>县委宣传部
  • [ 索引号 ]
  • 11500238709450498T/2025-00042
  • [ 发文字号 ]
  • [ 发布机构 ]
  • 巫溪县财政局
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-02-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-02-17
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 有效性 ]
中国共产党巫溪县委员会宣传部2025年部门预算情况说明
日期:2025-02-17


一、单位基本情况

(一)职能职责

中共巫溪县委宣传部内设办公室、理论科、新闻出版科、文化艺术科、网络安全和信息化工作科、精神文明建设科6个职能科室。

  1. 办公室:负责文电、会务、政务值班、机要、档案、信息报送、督查、行政后勤等机关日常运转工作和内外联系、综合协调。负责党建、党风廉政建设安全保密、机关财务和干部人事管理工作。
  2. 理论科:负责对全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设的指导协调,指导马克思主义理论教育教学,指导思想政治理论课程和教材编写工作。对全县各级中心组学习进行分类指导。负责县委宣讲团工作,协调组织马克思主义理论研究和建设工程等工作。指导推动协调意识形态工作。调查了解宣传思想文化工作情况,协调组织全县宣传思想文化工作政策措施并提出建议。
  3. 新闻出版科:负责统筹指导全县新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设,负责组织协调重大新闻宣传报道活动,负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监督,组织推动新闻理论研究工作。
  4. 文化艺术科:负责对全县文艺工作的宏观指导协调和文艺队伍建设,组织协调全县文艺产品创作生产的引导和管理,指导推动协调全县文艺产品创作生产的引导和管理。协调推进全县文化产业重大项目规划建设。承担全县电影制片、发行、放映单位和业务的监督管理工作,组织对电影内容进行审查。组织推进新闻出版、电影行政审批制度改革。
  5. 网络安全和信息化工作科:统筹指导协调全县网络安全和信息化工作,督促落实党委(党组、党工委)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全。负责全县互联网信息内容管理工作,统筹协调全县互联网宣传管理和舆论引导工作。负责指导协调全县网络舆情信息工作和全县宣传思想文化系统舆情信息工作,承担县委网信办(县网信办)具体工作。
  6. 精神文明建设科:负责指导协调规划全县精神文明建设工作,组织指导全县群众性精神文明创建活动。负责心是滴啊文明实践中心建设工作。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。组织开展传统节日民俗文化活动。负责全县文明县城、文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园等创建工作。负责协调指导全县未成年人思想道德建设工作。负责全县公益广告阵地建设与管理。组织政工职称评审工作。

(二)单位构成

中共巫溪县委宣传部内设办公室、理论科、新闻出版科、文化艺术科、网络安全和信息化工作科、精神文明建设科6个职能科室。核定行政编制14人,参公编制6人,实有在编人数18人,其中:行政人员13人,参公人员5人。

二、部门收支总体情况(表六至表八)

(一)收入预算:2025年年初预算数934.36万元,其中:一般公共预算拨款800.36万元,政府性基金预算拨款134万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少133.64万元,主要是上年结转的一般公共预算拨款46万元在2025年支付以及2024年预算时文学艺术界联合会参公人员未单独编制预算,今年文学艺术界联合会独立编制了预算,故经费拨款减少133.64万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数934.36万元,其中:一般公共服务支出714.37万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出49.48万元,卫生健康支出15.61万元,住房保障支出20.90万元,其他支出134万元。支出较去年减少133.64万元,主要其原因是上年结转的一般公共预算拨款46万元在2025年支付以及2024年预算时文学艺术界联合会参公人员未单独编制预算,今年文学艺术界联合会独立编制了预算,,导致经费拨款减少133.64万元。基本支出减少120.97万元,项目支出减少102.67万元,

三、部门预算情况说明(表一至表三、表五)

2025年一般公共预算财政拨款收入800.36万元,一般公共预算财政拨款支出800.36万元,比2024年减少177.64万元。其中:基本支出287.33万元,比2024年减少120.97万元,主要是上年结转的一般公共预算拨款46万元在2025年支付以及2024年预算时文学艺术界联合会参公人员未单独编制预算,今年文学艺术界联合会独立编制了预算,导致人员经费及公用经费拨款减少120.97万元。主要用于保障我单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出513.03万元,比2024年减少102.67万元,主要是减少了2025年对外宣传和2025年精神文明建设等的项目经费。

2025年政府性基金预算收入134万元,政府性基金预算支出134万元,比2024年增加90万元,主要原因是本单位增加了乡村学校少年宫及运行补助。

四、“三公”经费情况说明(表四)

2025年“三公”经费预算5.90万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少1.02万元,本单位无因公出国费用预算;公务接待费2.40万元,比2024年预算数减少1.02,主要原因是按照中央八项规定厉行节约及倡导过紧日子紧缩费用;公务用车运行维护费3.50万元,与2024年预算数持平,主要原因是按照中央八项规定厉行节约,紧缩经费开支;公务用车购置费0万元,比2024年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费44.43万元,比2024年减少17.45万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购10万元:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。(表九)

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及2025年部门绩效目标表513.03万元。

4. 国有资产占用使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆,应急保障用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、部门预算整体绩效目标编制情况及县级重点专项资金绩效目标编制情况。(表十至表十一)

本单位今年部门预算整体绩效为1400.62万元,当年绩效目标为高举中国特色社会主义伟大旗帜,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共二十大精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,全面贯彻中央、市委和县委政协工作会议精神,全面落实家军书记在市政协机关走访时所作的部署要求,在县委坚强领导下,坚持大团结大联合,发挥专门协商机构作用,积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能,更好凝聚共识,为奋力谱写新时代巫溪绿色崛起新篇章不断贡献政协智慧和力量。

本单位无县级重点专项资金绩效目标编制情况。

七、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘国芳   联系方式:13896248736


扫一扫在手机打开当前页